你好,你要是深加工,那是可以加計扣除1% ,生產(chǎn)領(lǐng)用時候可以

老師,我公司是收購企業(yè),購進(jìn)原材料是牛皮,收到的是海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書,這種情況還可以加計扣除1%嗎?銷13,購進(jìn)9
老師您好,我們廠購進(jìn)面粉,收到的是9%專票,銷售的是13%的產(chǎn)品??梢约佑嬁鄢?%,那填增值稅附表二的時候怎么填,正常勾選的是9%,那1%填在8a欄加計扣除農(nóng)產(chǎn)品一欄嗎
老師,公司是研發(fā)型企業(yè),要做高企申報,請問下老師,我們購進(jìn)的是原材料,公司銷售出去的為產(chǎn)品,含我們研發(fā)軟件在內(nèi),這種情況,原材料必須先進(jìn)庫存商品嗎?還是可以銷售產(chǎn)品時直接結(jié)轉(zhuǎn)材料到主營業(yè)務(wù)成本?請老師幫忙解答下
某轎車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下,(1)6月進(jìn)口原材料一批,支付給國外買價120萬元,包裝材料8萬元,到達(dá)我國海關(guān)以前的運輸裝卸費3萬元、保險費13萬元,從海關(guān)運往企業(yè)所在地支付運輸費7萬元,(2)6月進(jìn)口兩臺機械設(shè)備,支付給國外的買價60萬元,相關(guān)稅金3萬元,支付到達(dá)我國海關(guān)以前的裝卸費、運輸費6萬元、保險費2萬元,從海關(guān)運往企業(yè)所在地支付運輸費4萬元;(3)6月銷售原材料一批,含增值稅價格為1130萬元。該企業(yè)進(jìn)口原材料和機械設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率13%;要求:根據(jù)上述資料,按下列序號回答問題。(1)計算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)計算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的增值稅:(3)計算企業(yè)6月進(jìn)口機械設(shè)備應(yīng)繳納的關(guān)稅:(4)計算企業(yè)6月進(jìn)口機械設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅;(5)計算企業(yè)6月銷售原材料的增值稅。(6)企業(yè)6月實際繳納增值稅的金額。求老師怎么計算能不能詳細(xì)的答案還有2B是什么我不懂
老師,政策沒有說哪種發(fā)票用于生產(chǎn)委托加工13%貨物,可以抵扣10%進(jìn)項稅(以下是不是都可以抵扣10%進(jìn)項稅) 1、取得9%專票 2、取得3%專票 3、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票 4、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票 5、海關(guān)增值稅專用繳款書
開票給北京抖音從抖音提現(xiàn)怎么對沖
老師發(fā)票開票額度不夠了,怎么處理
老師公司的一般賬戶收到公司的臨時存款賬戶的錢,怎么做賬務(wù)處理
我們工廠免租一個月 那免租的這個月所對應(yīng)的制造費用的租金就為0 那相應(yīng)的制造費用減少 這樣沒問題吧
更改2023年度財務(wù)報表,以前是小企業(yè),現(xiàn)在更正咋成了一般企業(yè)準(zhǔn)則了?
老師,請問下產(chǎn)品配送小規(guī)模公司開了免稅發(fā)票,但是報稅比對不通過,一般會是開票的問題嗎
其他人不接,郭老師,郭老師,我們工廠的原材料損耗大,搬廠也賣掉了一些,我要怎么消耗掉這些原材料,怎么做賬
請問老師,餐飲發(fā)票可以入工會的帳嗎?
老師,以前年度有虧損,今年一季度為什么還要繳企業(yè)所得稅呢
老師,這里的 c選項是正確的???哪里不對?說的就是在建工程在建的時候不攤銷,,難道房地產(chǎn)的土地使用權(quán)在建設(shè)期間是要攤銷作為成本的嗎?
海關(guān)繳款書加計1%的金額填哪一欄?8a那一欄填不上去
8a那一欄填不上去 填寫不了么,提示啥,灰色?
提示先填寫6a一欄
你等會等會,等會哈,等會
你是稅額填寫不了吧,
你6a 是? ? ? ? ? ? ? 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票?這種么,
我剛也問12366 對方說是可以按10% 抵扣
我又查下資料,但是按廣東稅務(wù)這個說明是只能抵扣9%
你不能填寫你問下你稅局那邊看你們那邊咋說,我剛問湖北12366說可以按10%抵扣