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老師,甲公司委托乙公司加工一批實(shí)木地板,那對(duì)于乙公司,他要繳納的城建稅計(jì)稅基礎(chǔ)是什么啊,是甲委托乙公司視同銷售的增值稅和消費(fèi)稅總和嗎,還是只是消費(fèi)稅啊

2021-10-12 23:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-12 23:23

你好,加工費(fèi)的增值稅正常繳納,由受托方繳納并給甲方開具增值稅專用發(fā)票,甲方可以做為進(jìn)項(xiàng)抵扣的憑證。 消費(fèi)稅由受托方代扣代繳,附加稅按受托方當(dāng)?shù)氐亩惵视?jì)算交納。

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快賬用戶9968 追問 2021-10-12 23:25

1:老師,除了加工費(fèi)的增值稅呢,甲公司給乙公司的一批貨,是不是視同銷售,然后也是乙交增值稅呢 2:這個(gè)附加稅是加工費(fèi)和貨物的增值稅加上消費(fèi)稅作為計(jì)算基礎(chǔ)嗎還是

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齊紅老師 解答 2021-10-12 23:28

是的增值和消費(fèi)稅之和為基礎(chǔ)。

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快賬用戶9968 追問 2021-10-12 23:34

不是老師,我知道是增值稅和消費(fèi)稅之和,我只是不知道這個(gè)增值稅到底是指那部分,僅僅是加工費(fèi)的增值稅,還是包括這批貨的增值稅

不是老師,我知道是增值稅和消費(fèi)稅之和,我只是不知道這個(gè)增值稅到底是指那部分,僅僅是加工費(fèi)的增值稅,還是包括這批貨的增值稅
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齊紅老師 解答 2021-10-13 07:53

同類價(jià)和組價(jià)都含材料和加工費(fèi)所以取之和

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快賬用戶9968 追問 2021-10-13 07:54

我知道,那是算消費(fèi)稅的,我的意思是為什么不包含材料的增值稅,這部分為什么不繳納附加稅

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齊紅老師 解答 2021-10-13 07:57

增值稅是價(jià)外稅不就進(jìn)來

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快賬用戶9968 追問 2021-10-13 08:18

不是老師,附加稅不是根據(jù)增值稅和消費(fèi)稅之和繳納嗎,這個(gè)為什么不包括增值稅計(jì)算附加稅

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齊紅老師 解答 2021-10-13 09:04

一般是包括的,你把簡(jiǎn)析發(fā)上來,

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你好,加工費(fèi)的增值稅正常繳納,由受托方繳納并給甲方開具增值稅專用發(fā)票,甲方可以做為進(jìn)項(xiàng)抵扣的憑證。 消費(fèi)稅由受托方代扣代繳,附加稅按受托方當(dāng)?shù)氐亩惵视?jì)算交納。
2021-10-12
代扣代繳消費(fèi)稅是(1640000+260000)/(1-5%)*5%
2022-11-20
同學(xué)你好 計(jì)算乙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額?!?640000加260000)/(1-5%)*5%
2022-04-20
你好同學(xué),稍后回復(fù)您
2022-11-20
收回后以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格直接對(duì)外出售 注意這句話哈
2025-04-21
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