借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款
老師,客戶7月貨款222476,老板是我們公司股東,所以他要付給我們的加工費(fèi),往往用來沖減他為我們工廠代付款項(xiàng),7月6號代付供應(yīng)商貨款21700,7月26號代付供應(yīng)商貨款10萬,7月31號代付固定資產(chǎn)2萬,截止6月底我們工廠與他們的結(jié)欠金額是一229195,因此上述貨款沖減后,結(jié)欠金額為一148419,我應(yīng)該怎么做這筆分錄
老師好,工廠一股東借支工廠10萬,其獨(dú)資工廠是本工廠客戶,借支款用來沖減應(yīng)付我們的加工費(fèi),上月加工費(fèi)103160,前面我們欠他292016,請問這三個數(shù)據(jù)怎么寫一筆分錄,請明白的老師回答,千恩萬謝!
老師好,我廠有一股東,自己獨(dú)資的工廠是我廠客戶,有時他代付供應(yīng)商貨款,用來沖減他應(yīng)該付給我們的加工費(fèi),像這樣的情況應(yīng)該怎么做分錄,謝謝啦
股東之一A老板自己獨(dú)資的公司是我們客戶,經(jīng)常幫我們墊付各種款項(xiàng),這些墊付款用來沖減他們家的加工費(fèi),其間我們還他墊付款15萬,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
股東之一A老板自己獨(dú)資的公司是我們客戶,經(jīng)常幫我們墊付各種款項(xiàng),這些墊付款用來沖減他們家的加工費(fèi),其間我們還他墊付款15萬,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝,哪位老師能幫忙解下
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險
老師,如果這之是其中的一筆款項(xiàng),他還幫我們墊付了其它幾筆,有供應(yīng)商貨款,有應(yīng)酬款等等,你看下我寫的這個圖,
如果把這些筆寫成一個分錄,應(yīng)該怎么做好,謝謝你
你好,你欠股東其他應(yīng)付款,你客戶簽?zāi)銘?yīng)收賬款,你可以自己代入數(shù)字去做一下