借應(yīng)付賬款7萬(wàn),銀行存款3萬(wàn),貸應(yīng)收票據(jù)10萬(wàn)。
商承兌付行為,公司收到一張商業(yè)承兌匯票100萬(wàn),同時(shí)轉(zhuǎn)回給對(duì)方公司90萬(wàn),10萬(wàn)作為貼息費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)10萬(wàn)怎么入賬,我們?cè)侔堰@100萬(wàn)作為貨款給供應(yīng)商的時(shí)候,供應(yīng)商也會(huì)收入10萬(wàn)的貼息費(fèi)用,這兩個(gè)業(yè)務(wù)分別怎么入賬!
我們收到一張10萬(wàn)承兌,我們把這張10萬(wàn)承兌付給供應(yīng)商,貨款70000,剩下30000銀行存款打給我們,如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票,我們于2022年1月背書(shū)給供應(yīng)商了,然后,上個(gè)月票據(jù)到期了,客戶沒(méi)承兌,后面,客戶就換成一張50萬(wàn)元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉(zhuǎn)給供應(yīng)商。這個(gè)怎么入賬呀?
客戶付了我一張10萬(wàn)銀行承兌,然后我們又付了兩張銀行承兌給這個(gè)客戶,余下的2萬(wàn)就是貨款,這個(gè)我該怎么編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)老師幫忙解答一下
股東公司給我們一張銀行承兌匯票,我們把承兌匯票給供應(yīng)商支付貨款,我們收到投資公司的承兌匯票,可以作“實(shí)收資本”嗎
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開(kāi)票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
我們是先付承兌,之后收銀行存款,如何分開(kāi)寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)付賬款10萬(wàn)貸,應(yīng)收票據(jù)10萬(wàn), 借銀行存款3萬(wàn),貸應(yīng)付賬款3萬(wàn)。