你好 ; 企業(yè)所得稅稅負(fù)率 = 應(yīng)交企業(yè)所得稅除以營(yíng)業(yè)收入 =(收入-成本費(fèi)用稅金)*稅率 除以營(yíng)業(yè)收入 ; 看你實(shí)際小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)按2.5% ; 100萬(wàn)-300萬(wàn)按10% 。300萬(wàn)以上按25%
請(qǐng)問(wèn),老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率如果過(guò)高,或者過(guò)低調(diào)整哪兒里?才能讓它和規(guī)定的企業(yè)所得稅稅負(fù)率一樣呢?調(diào)整收入?還是成本?還是費(fèi)用?怎么推算出來(lái)呢?
老師請(qǐng)問(wèn)所得稅稅負(fù)率=(收入一成本費(fèi)用)等x稅率÷?tīng)I(yíng)業(yè)收入,這個(gè)稅率是25%還是5%或10%
如何算出企業(yè)所得稅稅負(fù)率,比如稅負(fù)率為百分之3、收入是80、成本設(shè)為X、那么稅負(fù)率百分之三的含義是什么麻煩老師給我列個(gè)等式
(收入---成本費(fèi)用)*所得稅稅率=收入*所得稅稅負(fù)率中的所得稅稅率都是25%嗎?小微企業(yè)也是25%
老師,這個(gè)稅負(fù)率是指每個(gè)稅的稅負(fù)率是嗎?比如增值稅的稅負(fù)率=繳納的增值稅/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,所得稅的稅負(fù)率=繳納的所得稅/營(yíng)業(yè)收入。是這樣嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
根據(jù)公式在反推費(fèi)用,稅率按25%吧
你好 ; 是的。自己反推下? ?; 這個(gè)看你們自己適用的什么稅率來(lái)計(jì)算哦? ?
我們適用的稅率是多少
?你好 ;? 你自己符合小微嗎? 不符合按25%?
是小微阿
本年到本月止利潤(rùn)總額小于100萬(wàn),稅率按2.5%?
?你好 ; 是的? 。? ?最終是2.5%? 。 正常稅率是20%? *25%*50%? ?
也即是上面那公式中的稅率為2.5%?
?你好; 是的。 我只是實(shí)際給你寫(xiě)的2.5% 。怎么計(jì)算的 我給你寫(xiě)了 。 自己看看??