您好,借:管理費(fèi)用-保安費(fèi)用
保安公司給我們開發(fā)票,開不出來保安服務(wù)費(fèi),只能開安全服務(wù)費(fèi),這樣可以嗎?
我們公司是保安押運(yùn)公司,我們給銀行提供保安人員,保安人員是我們公司的員工,我們給保安人員發(fā)工資,交社保,銀行給我們支付服務(wù)費(fèi),這個(gè)可以有用差額計(jì)征嗎?
公司付保安公司保安服務(wù)費(fèi),給我們開發(fā)票,請問我們計(jì)入哪個(gè)科目?
付給保安公司的保安服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪里呀
公司保安屬于安保公司,安保公司每月給我們開發(fā)票,我們把錢付給安保公司,由他們給保安發(fā)工資,我們老板另外每月給保安100元補(bǔ)助,這個(gè)補(bǔ)助如何入賬?
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬955010元對方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問下一個(gè)具體的做賬流程,會(huì)計(jì)分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
老師我們自己員工計(jì)入了管理費(fèi)用-員工工資,那這保安費(fèi)計(jì)入這個(gè)好不?還是盡量分開呀?分開有什么好處嗎?
您好,是公司的員工就計(jì)入工資,不是的,是外派的就是計(jì)入保安費(fèi)
老師請問這保安費(fèi)還用計(jì)提嗎?
如果計(jì)提如何做?
您好,是9月結(jié)算8月的嗎?不是當(dāng)月發(fā)的嗎
9月發(fā)8月的,不是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的
您好,借:管理費(fèi)用-保安費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師計(jì)提時(shí)為啥不直接貸:應(yīng)付賬款-具體保安公司名字,而是暫估呀?
您好,因?yàn)檫€沒收到發(fā)票呢。只能先暫估