您好是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人,今年開(kāi)專(zhuān)票稅率都是1%,我公司建筑公司,對(duì)方要求開(kāi)3%,所以都是按3%稅率開(kāi)的,現(xiàn)在季度報(bào)稅,我教的稅款是按照3%交還是1%交
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人開(kāi)票 季度開(kāi)都是專(zhuān)票,有稅點(diǎn)1% 有3% 這個(gè)按照多少交稅?是全部按照1還是3%?
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人普票季度45萬(wàn)以下免稅,如果超過(guò)45萬(wàn),是按照3還是1繳納增值稅?專(zhuān)票是按照1還是3繳稅?
老師,這是小規(guī)模納稅人,二季度,普票1個(gè)點(diǎn)開(kāi)了13萬(wàn)多,專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn),開(kāi)了55萬(wàn)多,增值稅繳納是不是專(zhuān)票還是按照3個(gè)點(diǎn)全額繳納?普票就按照減免2個(gè)點(diǎn)后的一個(gè)點(diǎn)繳?
老師,如果小規(guī)模給購(gòu)買(mǎi)方一般納稅人開(kāi)具3%的專(zhuān)票,還能享受減按1%,按1%的稅率交稅嗎?開(kāi)具1%的專(zhuān)票就是1%的稅率交稅吧。如果小規(guī)模納稅人收到普票和專(zhuān)票都要交稅,是按照收到票上的價(jià)格交不用看多少稅率吧,有點(diǎn)暈。
樸老師進(jìn) 您好,清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用,是用取得土地使用權(quán)支付的金額、開(kāi)發(fā)成本、開(kāi)發(fā)費(fèi)用、稅金及附加(需列入基數(shù))與 20% 加計(jì)扣除(需列入基數(shù))的總和,除以清算時(shí)確認(rèn)的總可售建筑面積來(lái)計(jì)算,具體公式為:?jiǎn)挝唤ㄖ娣e成本費(fèi)用 =(取得土地使用權(quán)支付的金額 + 開(kāi)發(fā)成本 + 開(kāi)發(fā)費(fèi)用 + 稅金及附加 + 20% 加計(jì)扣除)÷ 總可售建筑面積,計(jì)算時(shí)需先將前五項(xiàng)成本費(fèi)用相加得出總和,再用該總和除以總可售建筑面積,最終結(jié)果即為清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用。 有的老師這么說(shuō),麻煩幫忙看看他這說(shuō)法
請(qǐng)問(wèn)老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司經(jīng)營(yíng)地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷(xiāo)售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開(kāi)具3%專(zhuān)票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開(kāi)具專(zhuān)票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制