這個得請示你們的稅局了看看怎么辦妥當哈

開出的專票后邊作廢了,抵扣聯(lián)和做賬聯(lián)客戶弄不見了,怎么處理
抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)客戶弄不見了可以作廢重開嗎?這樣有風險嗎
我方一月開出專用發(fā)票,目前發(fā)現(xiàn)客戶抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)不見了,如何處理?
老師,請問一下,客戶把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都搞不見了,只有發(fā)票清單,那可以作廢重開嗎?客戶還沒抵扣的
老師請問,我們給客戶開的專票,客戶弄丟了抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),這種怎么辦呢
請問稅務(wù)師考試可以帶計算器嗎
社保補繳到什么時候結(jié)束。期限是什么時候
老師稅金及附加(本年累計)要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費,分錄發(fā)放我做了借銷售費用-工資 500 銷售費用-福利費500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個人應(yīng)該承擔的500,因為這個福利1000是個人承擔500,公司承擔500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個實際是3000元的賬呢?一個春節(jié),一個中秋,一個端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個500,現(xiàn)在分錄不會調(diào)整了,
發(fā)票進賬明細怎么查?
借:研發(fā)支出-費用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結(jié)轉(zhuǎn)時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準則,我是標準版本沒有這個準則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準則的?
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實際收到6萬實收資本,怎么做賬呢?
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準則,我是標準版本沒有這個準則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準則的?