同學(xué)您好 您可以補(bǔ)記在現(xiàn)在的月份

老師你好,五月份的憑證,那個(gè)計(jì)提工資那里之前的會(huì)計(jì)把工資1萬多元工資,做成10萬多塊錢了,然后我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那我應(yīng)該怎么來沖這個(gè)憑證。
我們公司要建內(nèi)賬 從六月開始 可是之前的發(fā)票都給了代賬會(huì)計(jì) 現(xiàn)在內(nèi)賬沒有憑證怎么辦 以后給內(nèi)賬會(huì)計(jì)的發(fā)票都要復(fù)印一份嗎
老師,新年好,我想問一下,之前我們公司有一筆業(yè)務(wù),就是服裝股東的保證金,當(dāng)時(shí)交這個(gè)保證金的時(shí)候是答應(yīng)兩年后退回的,現(xiàn)在兩年了,但是錢已經(jīng)不記得是進(jìn)了私賬還是對(duì)公賬上,因?yàn)橹笆菦]有財(cái)務(wù),現(xiàn)在要退錢,這個(gè)錢我應(yīng)該怎么退好呢
老師你好,我想問一下,有五六個(gè)月記賬的時(shí)候,餐費(fèi)我都沒有通過應(yīng)付職工薪酬過度,但是憑證裝訂了,我現(xiàn)在必須帳從新做分錄又從新裝訂嗎?謝謝
我想問下,七月份的憑證我都裝訂好了,發(fā)現(xiàn)。之前會(huì)計(jì)有一個(gè)交了印花稅的五塊錢,沒有記賬,我該怎么辦現(xiàn)在
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅直接0申報(bào)了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬申報(bào)了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對(duì)差異差異,需要更正報(bào)表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報(bào)表比較好,第三季度按實(shí)際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個(gè)體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個(gè)點(diǎn)去買,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要7個(gè)點(diǎn)去買,哪個(gè)劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時(shí)候使用委托研發(fā)什么時(shí)候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)問題的是( )。A. 利潤(rùn)最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財(cái)富最大化 D. 企業(yè)價(jià)值最大化 老師,這道題為什么選A
學(xué)堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?


補(bǔ)記在哪里,十月份的嗎,那分錄怎么寫
可以10月份的,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅貸銀行存款