6月 借:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 6 300*0.02 貸:銀行存款 6 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 3 7月 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 2
老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當月增值稅要不要去異地預(yù)繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個稅的是嗎?
項目已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳了20萬,本月開票的增值稅只有10萬元,在本地繳納增值稅時,預(yù)繳增值稅應(yīng)該填20萬還是10萬?
6月預(yù)繳300萬增值稅,但只開了150萬票,7月又開了100萬票,這個增值稅的分錄要怎么做(異地預(yù)繳)
公司是建筑總包公司,去年有異地預(yù)繳增值稅大概7萬左右,一直沒開票就沒有抵扣,7月份開了票,預(yù)交增值稅當做進項稅抵扣了,但是7萬左右的預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在這分錄要怎么做
當月進項稅7萬,銷項4萬,不做賬務(wù)處理,那上月已繳納的異地預(yù)繳款增值稅1萬,在本月把異地繳稅的票開了對應(yīng)1萬增值稅額,這筆要做賬務(wù)處理嗎,怎么做?
有內(nèi)銷也有出口的企業(yè)材料票是專票好還是普票?
老師你好,我是再生資源回收行業(yè),收到三張票一張‘金屬制品’鋼銷,黑色金屬冶煉壓延品*鐵銷,黑色金屬冶煉壓延品*碳性廢鐵,我現(xiàn)在要對外開票,我應(yīng)該怎么寫項目名稱,按照我收到的項目名稱寫嗎,
老師,我們是酒店的一個燃氣供應(yīng)商沒跟我們簽過供貨合同,是個個體戶,找燃氣公司代開的發(fā)票,我們按發(fā)票轉(zhuǎn)賬,我上兩個月計提費用的時候都是用之前那個公司計提的費用,這次他開上兩個月的發(fā)票用的是另一個燃氣公司的名字開的發(fā)票,金額不變,那我可以回6月5月改那個計提的供應(yīng)商的名字么,金額不變,會不會有什么影響
老師有張發(fā)票是6月30日進來的,然后7月1號對方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學學會計直接找會計工作? 問題是我們這里招出納的少,招會計的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個科目余額表跟明細帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級的要求,A公司計劃投資一個智能制造項目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項目后仍維持該目標結(jié)構(gòu)。在該目標資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無風險利率為5%,市場風險滋價為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運用可比公司法,計算M公司的β就產(chǎn) (2)運用可比公司法,計算智能制造項目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無差別點,怎么選擇哪種籌資方案呢?
老師 你好,我想問下同樣都是工資 生成成本 和制造費用單獨分開記有什么區(qū)別和作用?
老師,稅收優(yōu)惠政策,小微企業(yè)季度30萬一下免附加稅,季度30萬以上附加稅減半對嗎