你好在第一欄和第三欄填寫不含稅的銷售額,然后減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
您好,請問小規(guī)模納稅人季度普票不超30萬免增值稅,包含申請代開專票嗎,如果加上申請代開的超30萬,是否全部要交增值稅,謝謝
#提問#請問老師小規(guī)模季度報(bào)稅不超過45萬不交增值稅 ,假如中間有一個(gè)月超過15萬,但3個(gè)月總的不超也不交吧,謝謝
老師,季度超過三十萬(同時(shí)有自開專普票)的小規(guī)模增值稅月末處理會計(jì)分錄,季度不超過三十萬的小規(guī)模(同時(shí)有自開專普票)增值稅月末會計(jì)分錄,謝謝
請問老師,小規(guī)模季度普票開超過135萬,要如何報(bào)增值稅?謝謝?。?!
老師:第二季度小規(guī)模增值稅報(bào)表,超出45萬,如何填寫?謝謝
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
這季度是開了175萬
你好,填寫不含稅,銷售額在第一欄和第三欄就可以的,不能免增值稅了。
全部不能免,還是超出部分不能免,謝謝
全部都不可以免的,按照你的實(shí)際銷售額交稅。
是不是這樣?
對的是的,是這么做的。