你好,你啟用往來賬目號了嗎?
老師好!用友軟件里顯示如圖一,我查到是上年度年末的一張憑證,如圖二,老師,請問這怎么調(diào)整?
老師。一般納稅人公司20年8月份的期末結(jié)轉(zhuǎn)出錯。本身應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)掉的庫存商品沒結(jié)轉(zhuǎn)。如下圖進項發(fā)票就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存。這個庫存一直掛在賬上。結(jié)轉(zhuǎn)時的那張憑證。如下圖第一張。我也看不懂什么意思?,F(xiàn)在我怎么調(diào)賬呢
老師,求會計分錄?我因為上一年有二個月沒有做損益期末結(jié)轉(zhuǎn)。金蝶軟件也無法跨年反結(jié)賬,現(xiàn)想在當期做個調(diào)整。賬套里沒有這個 以年年度損益調(diào)整 科目,請問,這個補結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄如何寫?
老師,我這個往來科目數(shù)字是這些,但是呢第二張圖是老會計報的,第三張圖是我報的。老會計應(yīng)收賬款數(shù)字是用用友做賬軟件里資產(chǎn)負債表的借方-2940000-預(yù)收賬款貸方的10296933.35得來的13236933.35,這樣的公式不對吧。我也不知道怎么調(diào)電子稅務(wù)局的表,年初數(shù)不能調(diào)吧?只能調(diào)期末吧?
應(yīng)該是啟用了,我對這個軟件不太精通,我看軟件里有供應(yīng)商往來,客戶往來這些輔助
你好,你是輔助核算還是往來賬模塊?這樣的話,修改的路徑是不一樣的。
輔助核算,沒有往來賬模塊
你好,這樣的話把這張憑證刪掉,重新做一張正確的。
上個年度的憑證能刪嗎
你好,不是本年度的嗎?那需要做紅字憑證,把它沖回來。
我直接在這個月沖掉這個憑證,可以吧,這憑證有什么需要修改的呢,老師?
您好,正確的應(yīng)該是什么你知道吧。原分錄紅字沖回損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替。
老師,我不知道啊,麻煩告訴我一下,謝謝
你好,你的原始是憑證是什么?具體真實的業(yè)務(wù)是什么?
就是購買的食品和辦公用品
你好,這樣的話應(yīng)該是記錄其他應(yīng)付款或者是現(xiàn)金,銀行不應(yīng)該通過應(yīng)付賬款。
知道了,老師,謝謝老師!
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝