你好 ; 這個的話就不好判斷的 ; 還得考慮所有權(quán)權(quán)益的; 你們是軟件做賬嗎
老師請問我資產(chǎn)負債表的左邊比右邊負債和所有者權(quán)益合計,少了0.1,一直先也沒找到問題,可能是哪里出錯了呢
老師請問下我的資產(chǎn)負債表里的負債合計始終大于資產(chǎn)合計,可能是哪些會計科目存在問題呢
老師,我的資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)數(shù),所有者權(quán)益和負債合計,不相等呢,是哪里出了問題呀?
老師好!請問科目余額表中的資產(chǎn)小計和資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)合計數(shù)字是統(tǒng)一的嗎?會存在差異嗎?謝謝
資產(chǎn)負債表中,負債合計加所有者權(quán)益合計不等于負債和所有者權(quán)益合計,差值是當年的所得稅費用,問題出在哪里?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
是軟件做賬
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我們外貿(mào)企業(yè),美元不是按筆結(jié)匯的??赡芤淮涡越Y(jié)匯好多美金回來,這種情況下預收賬款就很多,會是這個原因?qū)е碌穆?
你好; 是的 這樣也會導致這些原因的。 比如匯兌你們要 及時做賬的??
我們退稅申報有延遲,所以都是先結(jié)匯后申報,不是每筆對應上的,這就會導致預收賬款多得多但是沒有及時把銷售減少額做進去
?你好 ;? ?那你就得及時去處理。 不然那你科目肯定會 有差異金額的?