你好,不能抵扣專票的稅額。

小規(guī)模企業(yè),跨年紅沖了普票,(超過免稅標準已納稅)本季度申報增值稅,增值稅專用發(fā)票增值稅稅額小于普票紅沖稅額,本期未開普票,請問老師能互相抵扣嗎?不能的話申報表怎么處理,能溜滯下一期抵扣嗎?謝謝
小規(guī)模納稅人本季度開票未超過45萬,前期普票在本期有開紅字發(fā)票,紅沖的稅額能抵扣本季度開專票的稅額嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模增值稅免稅45萬,3季度開了專票28萬普票33萬,合計就超了45了。4季度把普票全部紅沖了,那普票那3千多的稅能退出來在稅務局嗎?果能的話,能抵扣4季度的專票錢嗎?
老師,小規(guī)模納稅人四季度開普票超45萬了,但有兩份普票次月開紅字發(fā)票了,那這個申報時,是不是按開票金額報稅,那次月紅沖的金額在下個季度不超45萬免稅的情況下怎么處理
小規(guī)模納稅人第四季度超了45萬,本月有上月開出一張紅字發(fā)票,抵完不超過45萬,稅款還未繳納,還可以再19號以前申報免稅嗎?
企業(yè)每月對職工應發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務,也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產的。
個稅利潤總額20365.25,應繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
普票稅額怎么處理?
按照開紅字發(fā)票以后的收入填到申報表里面。
本期普票未超45萬不用交稅,紅沖的那普票之前已交稅金了啊
那沒有辦法,普票的只能和普票的沖銷。