1借原材料60 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)7.8 貸應(yīng)付票據(jù)67.8 2借長期股權(quán)投資41+5.33 貸其他業(yè)務(wù)收入41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)5.33 借其他業(yè)務(wù)成本41 貸原材料41
這道題的詳細(xì)解題步驟和答案
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這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
沒做完啊老師
3借應(yīng)收賬款20*1.13 貸主營業(yè)務(wù)收入20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)20*0.13 借主營業(yè)務(wù)成本16 貸庫存商品16 4借在建工程30 貸原材料30 5借待處理財產(chǎn)損益11.3 貸原材料 10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)1.3
老師除了會計分錄還有第二問的計算啊
6應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2.5 貸銀行存款2.5 7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1.43 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.43 銷項=5.33+2.6 應(yīng)交增值稅=7.93-7.8+1.3 未交增值稅=1.43-2.5
老師這個計算能不能詳細(xì)一點(diǎn)啊,有點(diǎn)看不懂
同學(xué),具體哪個數(shù)據(jù)看不懂可以直接說明,以上已經(jīng)很詳細(xì)了
未交增值稅=1.43-2.5這個算出來不是負(fù)的嗎
是負(fù)的,代表交多了,可以留抵