同學(xué)您好,根據(jù)您的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)
老師,我想問的是企業(yè)清表怎么填寫,不是,是公司注銷需要填寫的所得稅清稅表,有三個(gè)附表,資產(chǎn)處置損益明細(xì)表和負(fù)債清償損益表,是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填寫的吧?但是我不知道計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填寫?這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表,計(jì)稅基礎(chǔ)那一欄,應(yīng)該填寫0還是24661.99 ,剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表就更不懂啦,麻煩您指點(diǎn)
圖一4月份的利潤表中,公允價(jià)值變動(dòng)收益這一行,老板說沒有數(shù)字,無法看出這個(gè)月是否盈虧, (因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做了:借:可供出售金融資產(chǎn)--公允價(jià)值變動(dòng) ?????????????????????????貸:其他綜合收益 5月我將1-4月份進(jìn)行了調(diào)整,分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn)--公允價(jià)值變動(dòng) ??????????貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益 5月份調(diào)過來之后的利潤表圖二 5月調(diào)賬之后6月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就要交100多萬的企業(yè)所得稅,(公司因?yàn)橐咔?-3月增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報(bào)) 我現(xiàn)在不知道怎么辦?賬5月份還要不要調(diào)整?如果還是沿用之前會(huì)計(jì)的做法有沒有問題?
小規(guī)模企業(yè)要注銷,剩余的貨幣資金為1千,其他應(yīng)付款為1萬,未分配利潤為-17000,請(qǐng)問一下清算企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中貨幣的(1,2,3)都是填一千,負(fù)債清償損益明細(xì)中其他應(yīng)付款的123都是填1萬,剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和未分配明細(xì)表中的累計(jì)未分配利潤填-17000元,附件1的清算企業(yè)所得稅申報(bào)不用填數(shù)據(jù),是不是這樣填???麻煩了。
請(qǐng)問老師,我們是小規(guī)模公司。要走注銷流程,企業(yè)清算申報(bào)中,附表,剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表中,資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格?請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)怎么得來
老師,公司注銷時(shí)所得稅清算申報(bào)表中:資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中只有一個(gè)應(yīng)收賬款2000元,賬面價(jià)值2000,計(jì)稅基礎(chǔ)2000,可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格也是2000,資產(chǎn)處置損益為0。那剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算分配明細(xì)表中的“資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格”就是2000是嗎
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師這個(gè)分錄寫在一起可以嗎 還是分開做兩筆分錄
老師你好,我們現(xiàn)代服務(wù)業(yè),單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定金額5000元以上固定資產(chǎn)?,F(xiàn)我單位購入筆記本電腦一臺(tái),要做低值易耗品,請(qǐng)問這個(gè)二級(jí)科目屬于哪個(gè)科目?
老師,接了一家個(gè)體戶洗車服務(wù)的,也會(huì)貼膜這些。有4個(gè)股東,要求是算成本收入這些,吧賬理清楚,想問下要怎么去做,才能吧賬理的清楚,也不用天天去記賬,
建筑勞務(wù)公司,工地員工受傷,然后申請(qǐng)勞仲裁調(diào)解,我公司仲裁調(diào)解,銀行支付9萬元,需要在24年匯算調(diào)增嗎?分錄怎么做?是計(jì)入營業(yè)外支出,還是申報(bào)工資薪金,按照工資給他發(fā)放工資來做?
老師,我們用的美團(tuán)軟件收錢的,所以美團(tuán)要扣手續(xù)費(fèi),第二天到賬后是扣過手續(xù)費(fèi)的錢,我們做賬按實(shí)際收到的做,還是按應(yīng)該收到的做,然后在把手續(xù)費(fèi)體現(xiàn)出來?
老師,發(fā)票類目可以直接開:魚嗎?
收到房租第二季度發(fā)票,并且已付款,如何做賬,謝謝
還沒有工作的情況這個(gè)軟件寫什么公司呢?
請(qǐng)問是財(cái)務(wù)報(bào)表 的哪些數(shù)據(jù) 相加或者相減得出來嗎
就是資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額
資產(chǎn)負(fù)債表中的哪個(gè)期末余額
就是資產(chǎn)累具體科目的余額,資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值,比如您的存貨,賬面是100萬,您看看是否還沒可以賣100萬
老師,這是我們最后的資產(chǎn)負(fù)債表。我應(yīng)該看哪些期末數(shù)據(jù)
您這只有應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款,這還可以收回來嗎
不能收回來了 我們是小公司
那您的可以收回的金額就是0
老師,是怎么計(jì)算的
您收不回來了,那可收回金額就是0了