您好 一般按不含稅收入填寫

云某公司(-般納稅人),2019年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù):該公司該月應(yīng)納多少增值稅? (1)提供有形動產(chǎn)租賃服務(wù),開具大桶專用發(fā)票,價稅合計3.3萬元; (2)提供貨物運輸服務(wù),開具大桶專用發(fā)票,不含稅金額4萬元; (3)提供咨詢服務(wù)(現(xiàn)代服務(wù)),開具普通發(fā)票9.54萬元; (4)銷售貨物,開具普通發(fā)10萬元 (5)購進貨物運輸用的汽車,取得機動車銷售統(tǒng)發(fā)票,注明價稅合計金額14.69萬元; (6)購進固定資產(chǎn)-批,取得大桶專用發(fā)票注明的稅款5200元; (7)購進辦公用品,取得普通發(fā)票2萬元; (8)為職工食堂購進三臺冰箱,取得的專用發(fā)票稅款3900元; (9)購進一批水果作為福利發(fā)給職工,取得的專用發(fā)票注明稅款9000元 間:(一)該公司該月應(yīng)納多少增值稅? (15分) (二)該公司地處城市市區(qū),該月與增值稅同時同地依法還要承擔(dān)哪些稅 費?分別承擔(dān)多少? (5分) X505D 2020.07.09 20:38
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師,一份技術(shù)服務(wù)合同中,約定了兩部分費用: 技術(shù)服務(wù)費(分三個階段支付) 和 每年支付的年度服務(wù)使用費,技術(shù)服務(wù) 合同中列明了 含稅總金額,不含稅金額 和 稅額。 但是 年度服務(wù)使用費 又分兩種情況,第一種情況:每年支付的年度服務(wù)使用費 雖然寫清楚了 年度服務(wù)使用費 含稅金額100萬,但是并沒有約定 服務(wù)年限 或者 一共服務(wù)多少年,這種情況 怎么計算 這部分年度服務(wù)使用費的 印花稅呢?第二種情況,公司可以一次性支付500萬(含6%增值稅)服務(wù)費,供應(yīng)商就會一直提供服務(wù)。比較模糊 不知道怎么交印花稅了,想問問清楚?
老師,請問保潔公司, 9月份開票生活服務(wù),清潔服務(wù)費開票金額4.5萬是不含稅的,在填報印花稅里購銷合同,應(yīng)該填列金額多少?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
計提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
老師,在電商企業(yè)中,運營為了沖銷量策劃了一個大促活動,但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個活動之前要先經(jīng)過財務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會計多計提了企業(yè)所得稅,實際是前面有彌補虧損,匯算清繳和報表報合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?