你好,車輛裝飾進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用,不含稅車價及購置稅進(jìn)入固定資產(chǎn)成本按不低于4年計提折舊
老師請公司名下購車怎么做賬,專票分成了車價和裝飾二張,是一并做固定資產(chǎn)嗎?按幾年攤銷,要不算殘值,進(jìn)項抵后,不含稅金車價+不含稅汽車裝飾作為原值嗎
老師晚上好,請教個問題,我公司是銷售半掛車的行業(yè),買車過程中,有很多客戶為了貸款,戶頭掛到我單位名下,當(dāng)時會計把這些掛靠的汽車,誤入了固定資產(chǎn)科目,并且把車輛購置稅也計入到固定資產(chǎn)科目了,現(xiàn)在稅局要求把這些汽車轉(zhuǎn)入存貨,再開票出去,老師我有個問題很疑惑,當(dāng)時計入固定資產(chǎn)的價值是按不含稅價計入原值的,可現(xiàn)在往出開票時還按固定資產(chǎn)原值開票嗎?對這問題很疑惑,請老師指點一下,謝謝老師
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)紀(jì)念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅6000元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)含稅價格為3500000元的原材料,取得增值稅普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)26000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入30000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入18000元;出租汽車取得不含稅租金收入6300元。(4)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(本年5月已抵扣進(jìn)項稅額),賬面成本為6600元。甲企業(yè)取得的上述增值稅專用發(fā)票本年6月均符合抵扣規(guī)定要求:(1)請問資料(1)中購進(jìn)的紀(jì)念品用于集體福利可否抵扣進(jìn)項稅額?并說明理由。(2)請問資料(2)中購進(jìn)的原材料可否抵扣進(jìn)項稅額?并說明理由。支付的運(yùn)輸費(fèi)可否抵扣進(jìn)項稅額?并說明理由。(3)請問資料(3)中銷售汽車裝飾物品.提供汽車修理勞務(wù)出租汽車,是否屬于增值稅征收范圍。如果屬于,請計算銷項稅額。(4)請問資料(4)中管理不善丟失的原材料應(yīng)如何處理?并計算結(jié)果。
7.甲企業(yè)為増值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):()購進(jìn)紀(jì)念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅6000元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)含稅價格為3500000元的原材料,取得增值稅普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅?)不含稅運(yùn)輸費(fèi)2000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入30000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入18000元;出租汽車取得不含稅租金收入6300元。(4)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(本年5月已抵扣進(jìn)項稅額)賬面成本為6600元。企業(yè)取得的上述增值稅專用發(fā)票本年6月均符合抵扣規(guī)定要求:(1)請問資料(1)中購進(jìn)的紀(jì)念品用于集體福利可否抵扣進(jìn)項稅額?并說明理由。(2)請問資料(2)中購進(jìn)的原材料可否抵扣進(jìn)項稅額?并說明理由。支付的運(yùn)輸費(fèi)可否抵扣進(jìn)項稅額?并說明理由。(3)請問資料(3)中銷售汽車裝飾物品.提供汽車修理勞務(wù)出租汽車,是屬于增值稅征收范圍。如果屬于,請計算銷項稅額。(4)請問資料(4)中管理不善丟失的原材料應(yīng)如何處理?并計算結(jié)果。
7.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)紀(jì)念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅6000元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)含稅價格為3500000原材料,取得增值稅普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)26000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入30000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入18000元;出租汽車取得不含稅租金收入6300元。(4)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(本年5月已抵扣進(jìn)項稅額),賬面成本為6600元。甲企業(yè)取得的上述增值稅專用發(fā)票本年6月均符合抵扣規(guī)定要求:(1)請問資料(1)中購進(jìn)的紀(jì)念品用于集體福利可否抵扣進(jìn)項稅額?(1分)并說明理由。(2分)(2)請問資料(2)中購進(jìn)的原材料可否抵扣進(jìn)項稅額?(1分)并說明理由。(2分)支付的運(yùn)輸費(fèi)可否抵扣進(jìn)項稅額?(1分)并說明理由。(2分)(3)請問資料(3)中銷售汽車裝飾物品.提供汽車修理勞務(wù)出租汽車,是否屬于增值稅征收范圍。(1分)如果屬于,請計算銷項稅
計提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計會不會減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會在哪個科目里顯示
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點凈利潤了,不多就幾百,為什么這個就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請,帳上有研發(fā)費(fèi)用,報企業(yè)所得稅匯算清繳能加計扣除嗎?謝謝
老師,個人給公司維修機(jī)械,個人需要給公司代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個人除了代開發(fā)票外,公司需要給個人代扣代繳個人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因為面對的是散客,所以也不開發(fā)票,我可以給他報無票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費(fèi)10000怎么記賬
借 固定資產(chǎn)(不含稅的機(jī)動車發(fā)票金額+車輛購置稅+汽車裝具發(fā)票載明金額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額—機(jī)動車發(fā)票稅額部分) 管理費(fèi) (保險費(fèi)/裝飾費(fèi)) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師是這樣做分錄嗎
要預(yù)計殘值多少嗎?
汽車裝具發(fā)票是什么,應(yīng)該只有前兩項。殘值一般5%
裝具我也不知道,我在你網(wǎng)站上查到的
保留前兩項入成本即可