你好 兩個公司之間簽訂車輛租賃合同 約定成本費用A公司報銷 A公司支付給B公司相應的租金
老師您好 我們公司有個項目(掛靠的工程A公司)現(xiàn)在A公司要我們公司開票,我們沒有發(fā)票開給A公司,本來清包工可以開,老板不想出稅款。A公司說我們有空調(diào)發(fā)票剛好有個工程可以用,讓我們做一份合同讓我開空調(diào)的發(fā)票給他?2.這些開給A公司發(fā)票型號本來是用我公司另一個B公司工程的,合同是這個型號現(xiàn)在開給掛靠單位A了,我跟老板說那開B公司時就沒有這些型號了!老板說這個B工程空調(diào)可以開別的型號給B項目,對方說沒關(guān)系。我說不行合同型號不一樣,可老板說沒事,老師想這樣情況我要怎么做?兩個合同發(fā)票等于都是虛開。
老師您好,我們老板有兩個公司,A和B,B公司的半掛車13輛在A公司用著,費用成本都A公司計入了,時間有半年多了,現(xiàn)在需要兩個公司補一個什么合同嗎?
老師,我們有兩個公司ab,有兩個員工是b的人員,跟b公司簽訂勞動合同,給a公司做業(yè)務的出差費用是在a公司報銷,a公司怎么入賬?只能入招待費嗎,要調(diào)增啊
老師,您好!老板有兩個公司A公司和B公司,是在一起吃飯的,伙食費是廚師在A公司報銷,然后B 公司要分攤4成費用,請問A公司以什么憑據(jù)向B 公司收取這4成伙食費呢?謝謝!
老師,您好,我手上有兩家公司,同一個老板的,有個員工在A公司借了備用金5000,實際報銷4000(員工需要退A公司1000),但是在B公司沒有借備用金,B公司的報銷2000。我們打算在B公司給他支付1000(剩下的差額1000抵A公司的1000),我想問下兩個公司之間的會計分錄可以怎么做呢,這樣可行嗎
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
那之前的半年沒有支付過租賃
之前沒有支付過租金,支付租金B(yǎng)公司得去稅務代開發(fā)票是嗎?
是的 按照合同金額代開發(fā)票
代開發(fā)票需要交稅嗎?
這個發(fā)票A公司能抵扣進項稅額嗎
如果是專票 可以抵扣進項??
好的,謝謝老師
不客氣。如果幫到你 請打五星好評。