你好? 如果是市場原因?qū)е碌牡貎r銷售 是可以的 稅務局不會調(diào)整
今年因為疫情等各方面的原因,不少企業(yè)選擇注銷公司,但賬面上還有50萬元存貨,如何賬務處理?我能否低價銷售了?如果低價銷售了,是否被稅務局認定為價格明顯偏低然后核定計稅銷售額?
今年因為疫情等各方面的原因,不少企業(yè)選擇注銷公司,但賬面上還有50萬元存貨,如何賬務處理?我能否低價銷售了?如果低價銷售了,是否被稅務局認定為價格明顯偏低然后核定計稅銷售額?
今年因為疫情等各方面的原因,企業(yè)馬上要注銷了,賬面上還有50萬元存貨,我能否低價銷售了?
今年因為疫情等各方面的原因,不少企業(yè)選擇注銷公司,但賬面上還有50萬元存貨,如何賬務處理?我能否低價銷售了?如果低價銷售了,是否被稅務局認定為價格明顯偏低然后核定計稅銷售額?
A公司屬于增值稅一般納稅人企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。A公司發(fā)生的有關事項及會計處理如下(1)2021年1月31日,A公司與零售店簽訂了一項合同,向該零售店銷售商品,合同期限為2年,在合同期限內(nèi)每年以約定價格購買至少價值1000萬元的產(chǎn)品。合同同時約定,A公司需在合同開始時向該零售商支付10萬元的不可退回款項,該款項旨在就零售商需更改貨架以使其適合放置A公司產(chǎn)品而作出補償。2021年1月A公司銷售給該零售店商品的金額為100萬元(不含增值稅)。A公司確認主營業(yè)務收入100萬元。(2)上述2021年1月向大型連鎖零售店銷售商品金額100萬元商品的成本為50萬元。A公司結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本50萬元。賬務處理為:借:主營業(yè)務成本50貸:庫存商品50(3)2021年3月,A公司與客戶簽訂合同,向其銷售甲、乙兩種商品,甲種商品的單獨售價為600萬元,乙種商品的單獨售價為2400萬元,合同價款為2500萬元。合同約定甲商品于合同開始日交付,乙商品在一個月后交付,但只有在兩項商品全部交付后,A公司才有A公司因為甲種商品售價較低,因此仍確認甲商品分攤合同價款600萬元;則乙商品分攤合同價款1900萬。
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除