你好,滯納金計(jì)入營業(yè)外支出。
老師,補(bǔ)繳2020年土地使用稅還罰了滯納金怎么做分錄
補(bǔ)繳2020年, 2021年以及2022年第一季度房產(chǎn)稅,土地使用稅,滯納金,分錄怎么寫
老師請(qǐng)問補(bǔ)繳2019-2022年城鎮(zhèn)土地使用稅及滯納金的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
前幾天補(bǔ)交了20,21,22年以及今年兩個(gè)季度的土地使用稅,還繳納了滯納金和罰款,以前年度和今年的分錄應(yīng)該怎么做,滯納金和罰款的分錄怎么寫
老師,補(bǔ)繳的土地使用稅怎么做分錄,包含滯納金可以用一個(gè)科目嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那補(bǔ)繳的土地使用稅呢
直接調(diào)整以前年度損益。
那對(duì)報(bào)表有沒有影響
如果走以前年度損益調(diào)整不是會(huì)導(dǎo)致我報(bào)表不平衡的嗎
要調(diào)整期初未分配利潤,如果金額不大就做當(dāng)期算了。
一千多塊而已
那就放在當(dāng)期好了。
借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款(這樣嗎 )
老師,如果是調(diào)整期初未分配利潤,那要怎么調(diào)
如果用以前年度損益。那么就不能用稅金及附加,應(yīng)該是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:貸;應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸;銀行存款 然后 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
那個(gè)比較好
簡單處理,就做在當(dāng)年即可。
好,感謝老師
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