借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 這個稅款繳了增值稅和所得稅的嗎
借,利潤分配~以前年度損益調(diào)整,87378.64, 貸,主營業(yè)務(wù)收入~技術(shù)服務(wù)收入 借,利潤分配~未分配利潤87378.64 貸,利潤分配~以前年度損益調(diào)整87378.64 這個分錄不對吧。引起資產(chǎn)負債表勾稽不正常
去年一筆營業(yè)外收入賬并結(jié)轉(zhuǎn),但是收據(jù)客戶要重新開名字,現(xiàn)在退回了去年收據(jù),今年重新開收據(jù)了,分錄是 借以前年度損益調(diào)整 貸營業(yè)外收入 借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整?
老師,我們?nèi)ツ晔杖肷僮隽?0萬的收入,在今年進行了以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)收賬款10萬 貸:以前年度損益調(diào)整10萬 結(jié)轉(zhuǎn)損益:直接貸方紅沖以前年度損益調(diào)整10萬元,然后借方:利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤:-10萬。對嗎?為什么利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤不在貸方做正數(shù)10萬元
小規(guī)模納稅人沒有以前年度損益調(diào)整科目,去年少計了收入,今年調(diào)整去年收入,是借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:利潤分配—未分配利潤嗎?
老師 去年有個分錄是因為重開票做了一筆 借應(yīng)收賬款71800貸主營業(yè)務(wù)收入68380.95應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額3419.05,今年調(diào)整分錄 借以前年度損益調(diào)整71800貸應(yīng)收賬款71800借利潤分配 年初未分配利潤71800 貸以前年度損益調(diào)整71800對嗎?
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
請問老師,我想問一下,我本月申報退貨,并且是無票收入,那我無票收入可以填寫負數(shù)嗎?
內(nèi)部單位之間借款利息收入,一般納稅人申報表主表,收入填在什么位置?
如果一個員工 應(yīng)付工資6000元,社保公積金423元,宿舍水電費500元,申報個稅是,當期工資是填應(yīng)付工資6000元吧,水電費不能稅前扣除,對吧
老師好!請教:兩個單位是同一個老板,但這兩個單位經(jīng)?;ハ嗾{(diào)撥物資(低值易耗品)類似這些的,這個賬該怎么處理呢?
老師,請問word 怎么在打印時不顯示批注或者批量刪除批準?
調(diào)整去年收入,為什么要借銀行存款呀,普票 且未達起征點 不用繳納增值稅和所得稅
收入少做了 你的銀行或者應(yīng)收賬款少做 不繳納得申報 不申報稅務(wù)局不知道你有這個收入 不就是隱瞞收入
那我應(yīng)該先借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 ,那然后我怎么調(diào)整去年的呢
去稅務(wù)局修改增值稅申報表 所得稅 在納稅調(diào)整明細表 收入類填寫稅收金額
我稅務(wù)申報沒有錯 只是賬上少了
借銀行 貸利潤分配未分配利潤, 應(yīng)交稅費 做這個