借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入或者是其他收益 抵扣借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
老師,一般納稅人,物流公司,進項不夠的用加計抵減部分扣除,這個怎么做分錄
老師,我們是服務行業(yè),進項加計扣除10%!怎么做分錄
老師,你好,想問一下,物流行業(yè)的進項稅10%加計扣除的分錄是怎么做的?
老師好,想問一下,我們符合生活性服務行業(yè)增值稅10%加計抵扣政策,請問一下這10%的進項稅怎么做賬呢?
老師 想咨詢一下 我們是餐飲企業(yè)一般納稅人,我們的進項稅額可以加計抵扣10%,想問下這加計的部分稅額怎么做分錄 謝謝
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?