退回貨款的話,如果說(shuō)你這個(gè)商品已經(jīng)銷(xiāo)售,就沖進(jìn)你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,沒(méi)有銷(xiāo)售就沖減庫(kù)存商品。

老師66歲能當(dāng)法人嗎
歺飲企業(yè),一般納稅人,取得水果和蔬菜的免稅發(fā)票,這種法票屬農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎是否可以計(jì)算按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
購(gòu)買(mǎi)建材一批,用于修繕職工食堂,價(jià)款為20008元,稅款為2600元。這個(gè)稅款屬于進(jìn)項(xiàng)稅嗎?要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,客戶把之前我司銷(xiāo)售的產(chǎn)品退回來(lái)22000元,我司還有18000元的產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)給客戶但是未開(kāi)發(fā)票,客戶已經(jīng)是破產(chǎn)的狀態(tài),我們準(zhǔn)備起訴他,協(xié)商后最終退產(chǎn)品抵貨款,這種情況應(yīng)該怎么處理?考慮稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
公司是一般納稅人,這個(gè)月開(kāi)了一張專(zhuān)票,因之前還有進(jìn)項(xiàng)留抵,這張專(zhuān)票能抵嗎,要交稅嗎
想了解一下,出口視同內(nèi)銷(xiāo)和免稅的情況 1.小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無(wú)法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷(xiāo)還是可以免稅? 2,小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無(wú)法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷(xiāo)還是可以免稅? 3一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無(wú)法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷(xiāo)還是可以免稅? 4.一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無(wú)法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷(xiāo)還是可以免稅?
如何區(qū)分是按工資申報(bào)還是按照解除勞動(dòng)合同一次性賠償金申報(bào)
截止第二季度我們開(kāi)票收入是476萬(wàn),10月份開(kāi)具86萬(wàn)的發(fā)票,那么超過(guò)500萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)從什么時(shí)候算成一般納稅人
老師你好,你好 現(xiàn)在還能開(kāi)這種發(fā)票嗎,個(gè)體能開(kāi)增值稅發(fā)票?能開(kāi)的話按幾個(gè)點(diǎn)交稅?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我收到的專(zhuān)用發(fā)票備注欄里購(gòu)買(mǎi)方地址錯(cuò)誤,這個(gè)備注的地址是以前的地址,去年就已經(jīng)變更了地址了,這個(gè)發(fā)票需要重開(kāi)嗎,可以抵扣嗎


是我們購(gòu)買(mǎi)蛋撻皮,然后店家退款給我們的
就是說(shuō)你買(mǎi)了這個(gè)蛋撻皮之后,如果說(shuō)你已經(jīng)銷(xiāo)售了,再收到這個(gè)退款,你就沖減你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。如果說(shuō)他退款給你,你沒(méi)有銷(xiāo)售的話,就沖減你的庫(kù)存商品就行了。
我們是足浴休閑公司,蛋撻買(mǎi)來(lái)是給客人免費(fèi)吃的
那免費(fèi)吃就是放到你的銷(xiāo)售費(fèi)用了,你收到退款,你就沖銷(xiāo)售費(fèi)用就行了。
老師\'是這樣處理嗎?借:庫(kù)存現(xiàn)金貸:銷(xiāo)售費(fèi)用
對(duì)的對(duì)的,就是這樣處理。
謝謝老師辛苦您了!
不客氣,祝你工作愉快。