你好,之前分錄是怎么做的?
那要是本季度盈利了,到年底又虧損了怎么辦,計(jì)提的所得稅費(fèi)用又沒法交?應(yīng)交稅金科目計(jì)提的所得稅費(fèi)用有余額應(yīng)該如何處理
以前年度多計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)里的二級(jí)科目工傷養(yǎng)老,該如何處理平掉,如何處理
貸方應(yīng)付職工薪酬余額大于借方成本和管理費(fèi)—工資科目,并且是以前年度的,需要做調(diào)整,我該如何處理憑證
老板,您好!年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下三級(jí)科目余額需要進(jìn)行對(duì)沖掉嗎?那抵減稅盤的減免稅額,年末如何處理?
老師,你好,快賬設(shè)置不了一級(jí)科目以前年度損益調(diào)整,那我需要補(bǔ)交去年企業(yè)所得稅的賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?
請(qǐng)問(wèn):這個(gè)答案問(wèn),應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個(gè)體戶工資薪金也是按月報(bào)嗎
老師,我想用庫(kù)存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時(shí)候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購(gòu)發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認(rèn)債務(wù)重組損益時(shí),為什么計(jì)入其他收益,而不是投資收益
電商國(guó)補(bǔ)這塊咋做賬?具體政策和分錄
請(qǐng)問(wèn):這句話啥意思,
開專票后立馬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,還需要對(duì)方簽紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎?
實(shí)際工作中領(lǐng)用原材料一般用哪種核算方法
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購(gòu)車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
你們計(jì)提的時(shí)候是在應(yīng)交稅費(fèi)里面,不是應(yīng)付職工薪酬嘛?
計(jì)提養(yǎng)老工傷,借:管理費(fèi)用—工傷,管理費(fèi)用—養(yǎng)老,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—工傷,應(yīng)交稅費(fèi)—養(yǎng)老。是這樣的計(jì)提的,
借應(yīng)交稅費(fèi),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個(gè)。
直接沖減掉是嗎負(fù)數(shù)
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
沖減金額有點(diǎn)大,造成利潤(rùn)負(fù)數(shù),那能不能分月沖減
可以的,可以這么做的。