你好,之前分錄是怎么做的?
那要是本季度盈利了,到年底又虧損了怎么辦,計(jì)提的所得稅費(fèi)用又沒(méi)法交?應(yīng)交稅金科目計(jì)提的所得稅費(fèi)用有余額應(yīng)該如何處理
以前年度多計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)里的二級(jí)科目工傷養(yǎng)老,該如何處理平掉,如何處理
貸方應(yīng)付職工薪酬余額大于借方成本和管理費(fèi)—工資科目,并且是以前年度的,需要做調(diào)整,我該如何處理憑證
老師,我是圖書(shū)行業(yè),現(xiàn)在免稅,我收到的增值稅專用發(fā)票應(yīng)該如何處理,直接價(jià)稅合計(jì)進(jìn)費(fèi)用嗎?還用過(guò)度應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎?還有發(fā)票后院平臺(tái)還用處理嗎
老板,您好!年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下三級(jí)科目余額需要進(jìn)行對(duì)沖掉嗎?那抵減稅盤(pán)的減免稅額,年末如何處理?
去年的實(shí)收資本忘記交印花稅,怎么辦?
(多選題)下列關(guān)于資源稅計(jì)稅依據(jù)的表述,正確的有( ) D.實(shí)行從量定額計(jì)征資源稅的,銷售數(shù)量包括納稅人開(kāi)采或生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品的實(shí)際銷售數(shù)量和自用于應(yīng)當(dāng)繳納資源稅情形的應(yīng)稅產(chǎn)品數(shù)量。老師好,自用于應(yīng)當(dāng)繳納資源稅的情形不是應(yīng)該先不交,等到后面環(huán)節(jié)再交嗎?比如原礦自用于選礦,是不是可以不對(duì)原礦征收資源稅,而對(duì)選礦征收資源稅呢?D選項(xiàng)如何理解呢?
你好,購(gòu)入的固定資產(chǎn)家用電器可以不折舊,一次性計(jì)入成本嗎
關(guān)于同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理,下列哪些說(shuō)法正確?()A.合并對(duì)價(jià)與被合并方凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值差額調(diào)整資本公積B.合并對(duì)價(jià)用賬面價(jià)值計(jì)量C.合并中發(fā)生的直接費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益D.被合并方的資產(chǎn)和負(fù)債按合并日的公允價(jià)值計(jì)量
民間非盈利組織對(duì)外捐贈(zèng)支出做什么科目
本月開(kāi)紅字發(fā)票,發(fā)票額度會(huì)變大嗎
老師這個(gè)是2010年買(mǎi)的
你好老師我是內(nèi)蒙古的交5險(xiǎn)公司按幾個(gè)點(diǎn)個(gè)人按幾個(gè)點(diǎn)比如我的基本工資是3500元單位我我交多少自己出多少
老師好 學(xué)內(nèi)賬先看那個(gè)課程
老師,您好,這段話什么意思?
你們計(jì)提的時(shí)候是在應(yīng)交稅費(fèi)里面,不是應(yīng)付職工薪酬嘛?
計(jì)提養(yǎng)老工傷,借:管理費(fèi)用—工傷,管理費(fèi)用—養(yǎng)老,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—工傷,應(yīng)交稅費(fèi)—養(yǎng)老。是這樣的計(jì)提的,
借應(yīng)交稅費(fèi),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個(gè)。
直接沖減掉是嗎負(fù)數(shù)
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
沖減金額有點(diǎn)大,造成利潤(rùn)負(fù)數(shù),那能不能分月沖減
可以的,可以這么做的。