你好,可以的,可以這么做的。
已開(kāi)出來(lái)的普票比實(shí)際要付的款多1000塊錢(qián)、不按票面付款可以嗎
請(qǐng)問(wèn)運(yùn)輸公司開(kāi)的發(fā)票給我實(shí)際付款金額對(duì)不上要怎么處理?普票多7塊錢(qián)
發(fā)票金額比實(shí)際付款金額多9000,多的9000可以不入賬,直接按實(shí)際付款金額入賬嗎
收到供應(yīng)商的發(fā)票比實(shí)際應(yīng)付款要少幾塊錢(qián),供應(yīng)商也同意按發(fā)票付款,這少開(kāi)的幾塊錢(qián)怎么處理
老師,公對(duì)公付款,開(kāi)的普票,開(kāi)票金額比實(shí)際付的金額多3500,可以按照付款金額入賬嗎
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
發(fā)票多1000元,實(shí)際少付1000元,對(duì)稅務(wù)上是否有什么風(fēng)險(xiǎn)
你好,這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
只要不是虛開(kāi)發(fā)票就可以
那如果是增值稅專(zhuān)票多開(kāi)了1000元,不按票面付款,這個(gè)可以嗎?稅款抵扣要怎么做呢?
你好,可以的,可以抵扣的差額放到營(yíng)業(yè)外收入里面。
另一個(gè)企業(yè)做到銷(xiāo)售費(fèi)用里面。