同學(xué)你好 借生產(chǎn)成本 貸累計(jì)攤銷
我想下 計(jì)提工資 社保 公積金的分錄 和發(fā)工資時(shí)候的分錄 還有 房租攤銷的分錄 以及固定資產(chǎn)折舊分錄 怎么寫 謝謝 報(bào)銷的費(fèi)用 是不是 借:管理費(fèi)用-交通費(fèi)
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖銷以前年度重復(fù)入帳的固定資產(chǎn)和長期待攤費(fèi)用,應(yīng)該怎樣做分錄呢?
公司是養(yǎng)殖企業(yè),領(lǐng)用的材料和施工費(fèi)不符合固定資產(chǎn)的,計(jì)了長期待攤,攤銷時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫,二級(jí)科目怎么寫
【目的】練習(xí)長期待攤費(fèi)用的核算【資料】HP公司為增值稅一般納稅人。2019年4月1日,該公司對(duì)辦公樓進(jìn)行整體翻新,發(fā)生下列支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料100000元:向某裝修公司支付翻新費(fèi)用15000(含稅,增值稅稅率為9%0)。2019年7月30日,該辦公樓翻新工程完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用。翻新費(fèi)用計(jì)劃按5年進(jìn)行攤銷?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,完成以下內(nèi)容:1領(lǐng)用材料的分錄。2支付翻新費(fèi)的分錄。3計(jì)算月攤銷額,并寫出每月攤銷的會(huì)計(jì)分錄。4計(jì)算2019年攤銷額。
老師,我公司注冊(cè)了兩年,都沒有業(yè)務(wù),每月老板轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付員工工資和水電房租。我把這些都計(jì)入長期待攤費(fèi)用那里了,報(bào)企業(yè)所得稅稅時(shí),資產(chǎn)總額按長期待攤費(fèi)用的金額填,收入,成本,利潤都填0,資產(chǎn)負(fù)債表分別填了長期待攤費(fèi)用和其他應(yīng)付款,利潤表全部0,這樣是不是不行?利潤表怎么反映攤銷支出?
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務(wù)通過B公司做,B公司開票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請(qǐng)問最后B 公司的利潤是多少?然后剩下利潤B公司需要轉(zhuǎn)多少錢給A 公司。算不來這種,麻煩了老師
請(qǐng)問殘疾人保障金的賬務(wù)處理
公司2022年10月取得高新技術(shù)企業(yè)資格,2025年10月到期,估計(jì)到年底復(fù)審不通過。那么15%稅率優(yōu)惠預(yù)繳是享受了的。匯算清繳補(bǔ)稅,是補(bǔ)2025年整年的差額還是只是補(bǔ)資格到期后10月-12月的差額
老師,供應(yīng)商發(fā)票金額開多超過付款的金額了,按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
老師 第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有誤,我更正了,但是企業(yè)所得稅報(bào)表沒法更正怎么辦啊。
這個(gè)采購優(yōu)惠30怎么下賬,采購單價(jià)47.5元,進(jìn)銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購單價(jià)就是47.5元
老師,自己賣機(jī)器給公司,個(gè)稅什么時(shí)候交
老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表中的本期收入金額,是7-9月的營業(yè)收入對(duì)吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務(wù)局這是給我自動(dòng)申報(bào)了嗎
預(yù)收對(duì)方100萬,未發(fā)生業(yè)務(wù),對(duì)方注銷公司,退款無法退回對(duì)方帳,怎么辦?
我們是養(yǎng)殖企業(yè),就是魚塘的施工費(fèi),還有材料費(fèi)直接計(jì)成本嗎
因?yàn)轲B(yǎng)殖的品種不止一個(gè),這個(gè)成本要計(jì)入哪個(gè)呢,直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思的