同學(xué)你好 成本可以暫估 匯算清繳之前來發(fā)票就行
我們會司 是做建筑企業(yè)的,我們公司的進(jìn) 項 與銷 項 不能一一對應(yīng)的,所以我在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,我是用銷售 收入 ?80來做成本結(jié)轉(zhuǎn)的,但是這個是沒有成本明細(xì)。所以我好擔(dān)心??!
老師請問平時我們不填寫進(jìn)出庫單,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候做一個收入和成本的明細(xì)表放到憑證后面,但是有無票收入的時候可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一個總收入然后成本分別結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)
老師,我們公司是賣商品的,進(jìn)貨發(fā)票開的商品沒有開明細(xì),但是我們賣出是分好幾個品類,之前代賬公司結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按照進(jìn)項發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的,然后銷項的發(fā)票做收入,沒有庫存商品,這樣做是不是有風(fēng)險
老師,我們是是凍品公司的,這是我們的外賬因?yàn)橥赓~沒有進(jìn)銷存系統(tǒng)的,就很快發(fā)票做賬而已,但是我們是有庫存的企業(yè),這樣采購進(jìn)來不能全部結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?但是又沒有進(jìn)項存很快出庫來結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣我要怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)多少呢?
老師你好,這個系統(tǒng)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)是按營業(yè)收入的80%自動結(jié)轉(zhuǎn),我覺得應(yīng)該是我?guī)齑娴某鰩旖痤~,對嗎?但是我的庫存,我沒做購進(jìn)的運(yùn)費(fèi),購進(jìn)運(yùn)費(fèi)做到銷售費(fèi)用了,不對吧。
老師您好,公司貸款先扣除利息費(fèi)用,到賬金額少,這種怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補(bǔ)交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個月月末少計提員工工資了,但少計提的那部分不涉及個稅稅款,我這月補(bǔ)計提工資好還是這月直接月末多計提工資比較好呢老師
老師一般勞務(wù)費(fèi)票憑證需要什么附件4000多元
你好,請問怎么查實(shí)時的外幣買入價和賣出價啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時需要填寫A105040表嘛
政府會計累計折舊增加的財政分錄和預(yù)算分錄
個人代開的中介服務(wù)費(fèi)發(fā)票,開回來給我們?nèi)氤杀荆枰嬎憷U納印花稅嗎
有個問題請教一下 就是實(shí)收資本300萬 所有者權(quán)益400萬 未分配利潤350萬。A占股權(quán)70%,B占股權(quán)30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬嗎?才能不算低價轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時,應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。
問題我們家進(jìn)項與銷項大部分是對不上
比如買進(jìn)來是的鋼筆賣出去的是鉛筆啊,這跟本就對不去,這樣還要我怎么去下成本呢?
同學(xué)你好 這個成本就是看你賬上估了多少