你好 企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報(bào)表里第2項(xiàng)營業(yè)成本是填主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本對的
企業(yè)所得稅申報(bào)表里面營業(yè)成本是包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本嗎
老師,所得稅季報(bào)申報(bào)表的營業(yè)成本填:主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本+三大費(fèi)用,對嗎?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報(bào)表里第2項(xiàng)營業(yè)成本是填主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本對的嗎?
老師企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本一項(xiàng),是填利潤表上主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本嗎,其他期間費(fèi)用,稅金都不填,對嗎
老師您好,請問季度申報(bào)企業(yè)所得稅表里的營業(yè)成本是指主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本嗎?包不包含期間費(fèi)用
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報(bào)第3項(xiàng)利潤總額=第1項(xiàng)(營業(yè)收入)—第2項(xiàng)(營業(yè)成本)—稅金及附加—期間費(fèi)用等 對嗎?
你好 ?是的? 是這樣的呢?
還有營業(yè)外收支發(fā)生也算上?
這個(gè)是一個(gè)代帳老會計(jì)填的企業(yè)所得稅預(yù)繳納申報(bào)報(bào)表,幾乎都是第3項(xiàng)利潤總額=第1項(xiàng)(營業(yè)收入)-第2項(xiàng)(營業(yè)成本) 她叫我反著做會計(jì)憑證,事實(shí)是有期間費(fèi)用的,按她的報(bào)表,沒期間費(fèi)用!我好疑惑?
像這種情況我怎么辦?
你好 應(yīng)正著做才對? ?要是當(dāng)時(shí)沒有做完賬可以這樣操作?
她都先填了報(bào)表,按她填的,都沒期間費(fèi)用;但她又叫我把成本和期間費(fèi)用加到一起等于表中第2項(xiàng)營業(yè)成本,那樣第3項(xiàng)就是對的!我都被搞糊涂了
按她那樣搞,稅務(wù)來查賬會罰款嗎?
有一定風(fēng)險(xiǎn),是不是造假了?
就只有工資那塊,她每個(gè)月都沒有個(gè)稅申報(bào),她說工人不固定,是個(gè)接點(diǎn)包工包料的小公司,工資表都是按她報(bào)的報(bào)表里營業(yè)成本-原材料成本-期間費(fèi)用,剩下的就做工資了
你好 按實(shí)際業(yè)務(wù)做就正確?