你好,可以的,內(nèi)銷的可以正常。
老師,請問下,出口退稅率為0的貨物出口,出口發(fā)票應(yīng)如何開,進(jìn)項發(fā)票是做抵扣勾選還是做退稅勾選(進(jìn)項是13%的稅率)
請問老師,出口退稅的樣品進(jìn)項,不做退稅,可以按正常的發(fā)票勾選抵扣增值稅嗎
老師好,請問一下出口退稅業(yè)務(wù)在勾選平臺上的進(jìn)項發(fā)票,在退稅勾選中勾選后,抵扣勾選中就不用再勾選了吧?
請問出口退稅 退稅退的是進(jìn)項部分嗎,進(jìn)項稅額不夠退稅抵扣的還是要交增值稅是吧,比如進(jìn)項50,銷項80已交,退稅勾選,然后退稅申報能退回50嗎,退稅勾選了就不能在抵扣勾選了吧
進(jìn)口的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書可以像平常的增值稅專用發(fā)票一樣正常勾選抵扣內(nèi)銷的銷項稅嗎?
甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)藥酒,銷售給批發(fā)商的價格為每箱6500元(不含增值稅),銷售給零售商及消費者的價格為每箱7500元(不含增值稅)。預(yù)計本年零售商及消費者到甲酒廠直接購買藥酒約10000箱。藥酒的消費稅比例稅率為10%。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
老師好,外貿(mào)業(yè)務(wù),交易完了需要開票報稅嗎?客戶不要咱們的發(fā)票,咱還開票嗎?怎么知道賣的東西需不需要退稅。
老師,籌建期是指什么
分公司向總公司借款,需要繳納印花稅嗎
老師,我們實收資本只有300W,會計做錯了,做成實收資本從1000W?,F(xiàn)在我們想報報表改回來改成300W, 有沒有關(guān)系?
公司開發(fā)票開給個人可以嗎?
老師,我們采購的煤下雨漲噸了,數(shù)據(jù)有點大,銷售的噸數(shù)多,采購入庫的噸數(shù)少,怎么辦
老師:收到貨款再寫結(jié)轉(zhuǎn)收入,分錄對吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫呢?我是用工程施工科目的,有間接費用、直接費用二級科目還分項目核算的,查科目余額表對應(yīng)的金額嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)收成本貸:工程施工-直接費用-材料或間接費用-
老師,給公司使用部門使用的機器進(jìn)行維修,維修部門說要給他們算收入,這屬于他們的維修收入,然后去年借方做到管理費用,貸方做到主營業(yè)務(wù)收入了,請問這個賬務(wù)處理是否有問題?
電子稅務(wù)局的發(fā)票開票額度增減對公司有啥影響
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。