把不需要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。 填寫增值稅申報表第十欄里面。
小規(guī)模納稅人,自開專票+自開普票+之前在稅局代開發(fā)票已超過季度30萬,那我應(yīng)該怎么申報?優(yōu)惠政策還有沒有享受?增值稅申報表主超和附表我應(yīng)該怎么填?
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票不超過45萬(不含稅收入),免征增值稅,如果稅率選擇錯了,并且沒及時發(fā)現(xiàn),季度報稅的時候又超了45萬,那我們應(yīng)該按照哪個金額計算增值稅,應(yīng)該怎么去計算這個增值稅呢
老師,小規(guī)模納稅人,一季度開票沒有超過45萬,那么我賬務(wù)上該怎么體現(xiàn)?報表的時候我該怎么申報還是它自動會出現(xiàn)不用納稅?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人,我們是差額征稅,那我們的增值稅申報表怎么填寫,如果季度開票金額沒有超過45萬,怎么填寫,如果超過了45萬又怎么填寫呢?
我們是小規(guī)模納稅人,這個季度開了專票和普票超過了45萬,申報的時候怎么填表啊。
請問匯算清繳中的工資薪金支出包含公司支付社保費部分的支出嗎?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收入確認(rèn)準(zhǔn)則?
醫(yī)美銷售公司稅務(wù)風(fēng)險有哪些
房地產(chǎn)公司支付發(fā)宣傳單費用是計入銷售費用-營銷活動費用嗎?
我們是物流運輸公司,主營業(yè)務(wù)是運輸,我們與上游公司承接運輸業(yè)務(wù),含稅單價是124元每噸,我們的下游是直接對接駕駛員,駕駛員和承運車都不是本公司的,駕駛員是自然人,駕駛員開不到成本發(fā)票給我們公司,駕駛員含稅單價是102元每噸?,F(xiàn)在要解決成本發(fā)票問題,我們公司想和中石化簽訂購成品油合同,然后承運貨物的駕駛員去加油,之后再開發(fā)票給我們公司,這樣合理不,若合理,要怎么完善資料?
你好,老師2023年我公司投資了一個公司,一直虧損,2024年子公司注銷,母公司做賬,借,投資收益_660000,借銀行存款80000,貸,長期股權(quán)投資740000,母公司2024年企業(yè)所得稅匯算清繳投資收益納稅調(diào)整表如何填寫?
委托外單位加工完成入庫,怎么做賬
公司24年12月暫估132萬,在25年4月之前只提供了50萬,剩下的82萬,要在24年匯算清繳時補稅,這個暫估是怎么沖,怎么做賬?
購買的管理層用的家具,床品,生活用品,是計入管理費用—福利費嗎?
老師,我們公司法人的兒子(也是管理人員)借款給公司使用,可以無息嗎?無息和計息哪種方式更好呢
好的,謝謝老師。
老師,那沒有超過45萬,那是先把城建附加計提出來都轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入還是說不需要做計提城建附加稅的計提直接是在確認(rèn)收入有增值稅的情況下直接將增值稅轉(zhuǎn)入就行???
不做 沒有繳納的不需要租
好的,好的
老師,那做這筆分錄在季度最后一個月做是不是就行?因為收入發(fā)生在八月份我在九月底做這筆分錄就行吧?
你好對的是的季度末的那個閱讀。