您好,按不含增值稅金額申報(bào)。20年度普通發(fā)票可以享受1%

小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售超過(guò)30萬(wàn),代開(kāi)專(zhuān)票已預(yù)交增值稅和城建稅,城建稅及教育費(fèi)附加申報(bào)表怎么填
2020年小規(guī)模納稅人減至1%納稅,小規(guī)模企業(yè)第三季度只開(kāi)了含稅10000萬(wàn)的普票,按要求不含稅部分為9900.99,應(yīng)納稅部分為99.01?,F(xiàn)在做報(bào)表,因?yàn)檎麄€(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)銷(xiāo)售額,享受免增值稅政策,報(bào)表怎么填呢,還是填增值稅報(bào)表第11欄,自動(dòng)跳出來(lái)稅額為297.03,不是應(yīng)該是99.01嗎
小規(guī)模納稅人,自開(kāi)專(zhuān)票+自開(kāi)普票+之前在稅局代開(kāi)發(fā)票已超過(guò)季度30萬(wàn),那我應(yīng)該怎么申報(bào)??jī)?yōu)惠政策還有沒(méi)有享受?增值稅申報(bào)表主超和附表我應(yīng)該怎么填?
老師,我們小規(guī)模納稅人第三季度開(kāi)局普票600122.18元,負(fù)數(shù)發(fā)票37766.47元,我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呀?填第幾行?開(kāi)局的免稅普票超過(guò)45萬(wàn)二而且還有負(fù)數(shù)發(fā)票?我該怎么填寫(xiě)金額
老師 我們小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開(kāi)了專(zhuān)票和普票,都各開(kāi)了1%和3%的稅率金額,沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
老師,您好。事務(wù)所的會(huì)計(jì)給出的資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收款太大?,F(xiàn)在銀行問(wèn)其他應(yīng)收款的明細(xì)。怎么跟銀行說(shuō)比較合理呢?
老師,您好,從代賬公司接回來(lái)的賬,折舊沒(méi)有明細(xì),就一個(gè)總的金額,從2023年6月接回來(lái)的賬,每個(gè)月折舊3萬(wàn)多,之前老板也是從別的公司接回來(lái)的公司,設(shè)備好多都不一樣了,請(qǐng)問(wèn)老師如果不想要以前的折舊,重新按新設(shè)備折舊怎么操作?
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時(shí),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒(méi)有開(kāi),稅計(jì)入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間一致嗎?
賬面負(fù)債率太高怎么調(diào)低
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人的車(chē)輛租給公司,然后需要開(kāi)具租賃發(fā)票給公司,那這個(gè)科目開(kāi)什么呢?然后個(gè)人的稅點(diǎn)大概是多少?
老師,我們公司22年到2025年9月份是從價(jià)征收房產(chǎn)稅的,9月之后是從租的,這個(gè)從租還要填嗎
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時(shí),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒(méi)有開(kāi),稅計(jì)入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間一致嗎?
問(wèn)一下購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金有那些組成,有明細(xì)嗎,
老師,私人借款給公司賬務(wù)該怎么處理
老師:23年夠入的機(jī)器進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,25月10月份當(dāng)廢鐵賣(mài)了,稅務(wù)報(bào)不開(kāi)票銷(xiāo)售,那機(jī)器的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?


開(kāi)專(zhuān)票不能享受1%是嗎?!
您好,開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票按發(fā)票上的稅率,沒(méi)有優(yōu)惠
為什么代開(kāi)的發(fā)票,系統(tǒng)自動(dòng)填的表格數(shù)據(jù)申報(bào)按1個(gè)點(diǎn)申報(bào),那這樣的話,我豈不是要修改?
您好,這個(gè)是系統(tǒng)原因