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老師,這是之前會計做的8月分錄,她這樣做對不對?因為我9月銀行扣款了,我要平賬

老師,這是之前會計做的8月分錄,她這樣做對不對?因為我9月銀行扣款了,我要平賬
2021-10-07 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-07 19:16

你好!如果是增值稅分錄是不對的

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快賬用戶8466 追問 2021-10-07 19:24

老師,那他這樣做,我這個月銀行扣款也只能把她這個分錄的貸方轉去借方,把銀行賬平了咯?

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齊紅老師 解答 2021-10-07 19:52

你好,先做紅字把這個憑證沖回來,然后再按正確的做。

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你好!如果是增值稅分錄是不對的
2021-10-07
你好? 這樣是對的哈 。 可以這樣來做的??
2020-10-27
意思是沖減庫存商品里邊多記的進項稅3730.08 然后,把暫估的應付賬款-應計生產成本轉為應付賬款-供應商名下
2022-07-20
您好,因為費用都在借方科目核算
2021-03-01
你好 上面已經做了發(fā)放的分錄了 。 你做分錄要做 借應付職工薪酬-工資貸其他應付款-個人社保 其他應收款-單位部分社保 銀行存款 即可。
2020-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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