你好銷售費(fèi)用招待費(fèi)
請(qǐng)問請(qǐng)客戶吃飯的餐費(fèi),是計(jì)入銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi)里,還是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
公司銷售部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),用于招待銷售客戶,應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
酒店中秋節(jié)買來(lái)維護(hù)客戶的月餅應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是銷售費(fèi)用-營(yíng)銷推廣費(fèi)呀
某企業(yè)為居民企業(yè)2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下,取得銷售收入2500萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額170萬(wàn)元發(fā)生銷售費(fèi)用670萬(wàn)元,其中,廣告費(fèi)350萬(wàn)元,管理費(fèi)用480萬(wàn)元,其中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元,求廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用交的的應(yīng)該是有的業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待應(yīng)納稅所得額,捐贈(zèng)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額020年應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師,您好,外購(gòu)的月餅用來(lái)送給客戶的,入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得發(fā)票是專票,請(qǐng)問這個(gè)稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
老師,商貿(mào)企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呀
老師,到手7000,在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候該填多少呢
這兩張票子沒有原始憑證,只有那個(gè)就是記賬憑證,這是什么原因?
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請(qǐng)問這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計(jì)算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項(xiàng)憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),上個(gè)會(huì)計(jì)沒有計(jì)怎么辦呢
請(qǐng)樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實(shí)會(huì)計(jì)上應(yīng)確認(rèn)680的費(fèi)用,但是稅法上不認(rèn),所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時(shí)性差異
倉(cāng)庫(kù)安裝板房做辦公室使用記哪個(gè)科目呀
老師好 剛考完初級(jí)會(huì)計(jì),入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報(bào)8月增值稅的時(shí)候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計(jì)了,請(qǐng)教下老師 接下來(lái)我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級(jí)會(huì)計(jì),入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報(bào)8月增值稅的時(shí)候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計(jì)了,請(qǐng)教下老師 接下來(lái)我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
那是不是就視同銷售
你好對(duì)的 不用 借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款
那進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
還是做普票入賬
不可以抵扣 招待費(fèi)不可以抵扣
我這樣做可以嗎 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
還是直接做普票 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品
還是直接做普票 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品
你們不是銷售月餅的吧
不是銷售,但是外購(gòu)用來(lái)贈(zèng)送不是視同銷售嗎
你好,不是你單位主營(yíng)的,可以直接做銷售費(fèi)用,招待費(fèi)。