是的,取得一般納稅人那取得農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,直接用專票上注明的稅額,當(dāng)作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣

從小規(guī)模納稅人處購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務(wù)代開的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款×9%來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
老師,我從合作社取得的普票,買的農(nóng)產(chǎn)品,我是一般納稅人,票面金額是84000 ,那我可以抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅
老師,如果我從一般納稅人那取得農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,是不是直接可以用專票上注明的稅額,當(dāng)作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,按憑證上注明的稅額抵扣,就是金額乘以百分之9稅率抵扣嗎?
從農(nóng)民手中收購(gòu)蘋果,用于直接對(duì)外銷售,收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)為兩萬元,該批蘋果由運(yùn)輸企業(yè)一般納稅人負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元,該被蘋果80%驗(yàn)收入庫(kù),20%作為福利直接發(fā)給員工,A購(gòu)入的蘋果進(jìn)項(xiàng)稅額能夠全部抵扣B驗(yàn)收入庫(kù)的蘋果進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,發(fā)給員工的不能抵扣C此業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1497.6元D此業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1440元
老師,我們牙科門診,孩子看牙,發(fā)票開成家屬的,屬于虛開發(fā)票嗎?
老師我們公司是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè),在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品,要怎樣做賬,這個(gè)廢品不能在二次利用了只能賣廢品了
請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)說可以每個(gè)星期從公司賬戶上提取5萬備用金做為日常開支或者發(fā)工資,可以不用還的,這樣合理嗎?是不是直接得用發(fā)票沖掉?
老師,我們公司所有員工的公積金基數(shù)我都按8000沒什么問題吧,比如工資6000,我也按8000,也是可以的吧
有好用的內(nèi)賬表格嗎?
一般納稅人能給個(gè)體工商戶開票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅,請(qǐng)問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產(chǎn)稅從7月開始計(jì)算對(duì)么?租金基數(shù)是6萬元對(duì)么
請(qǐng)問一下走出口退稅報(bào)關(guān),是不是申請(qǐng)退稅在36個(gè)月前申請(qǐng)就可以了?有時(shí)間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報(bào)關(guān)出口,但是有的是沒有運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)發(fā)票的,因?yàn)樵趯?shí)際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費(fèi)用增加在貨款里,這種情況對(duì)于單證備案是不是影響很大。 如果說實(shí)際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),開票60%,一個(gè)月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場(chǎng)由我們的員工進(jìn)行調(diào)試,驗(yàn)收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理



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一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品本身適用的稅率就是9%是這個(gè)原因嗎
是的,他是適用低稅率