A公司會計分錄 借應收賬款~債務重組2000000 營業(yè)外收入~債務重組收益340000 貸應收賬款2340000
9.A公司和B公司均為增值稅一般納稅人。2×19年6月30日,A公司向B公司出售一批產(chǎn)品,產(chǎn)品銷售價款為100000元,增值稅稅額為13000元,貨款尚未收到。2×19年12月31日,A公司對該應收賬款計提5%的壞賬準備。 由于B公司陷入財務危機,2×20年1月1日與A公司協(xié)商,達成債務重組協(xié)議,具體內容如下: (1)B公司以一批產(chǎn)品償還部分債務。該批產(chǎn)品的成本為20000元,計稅價格為30000元,增值稅額為3900元。 (2)A公司同意免除剩余債務的30%,并延期至2×20年6月30日,延期期間的利息率為5%。 要求:分別編制A、B公司2×20年1月1日與債務重組有關的會計分錄。
2.A公司和B公司均為增值稅一般納稅人。2019年6月30日,A公司向B公司出售一批產(chǎn)品,產(chǎn)品銷售價款為100000元,增值稅稅額為13000元,貨款尚未收到。2019年12月31日A公司對該應收賬款計提5%的壞賬準備。由于B公司陷入財務危機,2020年1月1日與A公司協(xié)商,達成債務重組協(xié)議,具體內容如下: (1)B公司以一批產(chǎn)品償還部分債務。該批產(chǎn)品的成本為20000,計稅價格為30000元,增值稅額為3900元。 (2)A公司同意免除剩余債務的30%,并延期至2020年6月30日,延期期間的利息率為5%。 要求:分別編制A、B公司2×20年1月1日與債務重組有關的會計分錄。
A公司于2016年6月5日銷售一批商品給B公司,價稅合計2 340 000元,按照合同約定,B公司應當于2016年12月31日前償付全部價稅款。但是由于B公司發(fā)生財務困難,無法按合同在規(guī)定的期限內償還債務,雙方于2017年1月5日進行債務重組。債務重組協(xié)議規(guī)定,A公司同意豁免B公司340 000元的貨款,余款2 000 000元在2017年6月30日全部還清。A公司已對該項應收賬款計提了壞賬準備?20 000?元。兩個公司均為一般納稅人。 請分別編制A公司和B公司進行債務重組的會計分錄。
3.A公司和B公司均為增值稅一般納稅人。2×19年6月30日,A公司向B公 司出售一批產(chǎn)品,產(chǎn)品銷售價款為100000元,增值稅稅額為13000元,貨 款尚未收到。2×19年12月31日,A公司對該應收賬款計提5%的壞賬準備。 由于B公司陷入財務危機,2×20年1月1日與A公司協(xié)商,達成債務重組協(xié) 議,具體內容如下 (1)B公司以一批產(chǎn)品償還部分債務。該批產(chǎn)品的成本為20000元,計稅 價格為30000元,增值稅額為3900元。 (2)A公司同意免除剩余債務的30%,并延期至2×20年6月30日,延期期間的 利息率為5%。 要求:分別編制A公司、B公司2x20年1月1日債務重組有關的會計分錄。
9.A公司和B公司均為增值稅一般納稅人。2×19年6月30日,A公司向B公司出售一批產(chǎn)品,產(chǎn)品銷售價款為100000元,增值稅稅額為13000元,貨款尚未收到。2×19年12月31日,A公司對該應收賬款計提5%的壞賬準備。 由于B公司陷入財務危機,2×20年1月1日與A公司協(xié)商,達成債務重組協(xié)議,具體內容如下: (1)B公司以一批產(chǎn)品償還部分債務。該批產(chǎn)品的成本為20000元,計稅價格為30000元,增值稅額為3900元。 (2)A公司同意免除剩余債務的30%,并延期至2×20年6月30日,延期期間的利息率為5%。 要求:分別編制A、B公司2×20年1月1日與債務重組有關的會計分錄。
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
B公司 借應付賬款~2340000 貸應付賬款~債務重組2000000 壞賬準備20000 營業(yè)外支出320000