借利潤分配,貸應(yīng)交稅費(fèi)。
老師想請(qǐng)問一下應(yīng)交稅費(fèi)的科目是負(fù)數(shù)的,這個(gè)金額我查了是當(dāng)時(shí)期初搞錯(cuò)了,現(xiàn)在我該怎么調(diào)整呢!
請(qǐng)問下,跨年后新建賬套的時(shí)候把期初科目掛錯(cuò)了,本來期初應(yīng)該是材料科的應(yīng)收,結(jié)果期初的時(shí)候掛成運(yùn)輸費(fèi)的應(yīng)收了。結(jié)果現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)兩個(gè)科目都有余額,材料款的貸方余額,運(yùn)輸費(fèi)的借方余額,該怎么調(diào)整呢?
老師::轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目我有留底金額14.79,但是這個(gè)是餐飲發(fā)票,不可以抵扣,我當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,現(xiàn)在想要調(diào)整,怎么調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做,這個(gè)是去年做錯(cuò)的
老師你好,我從建賬了,期初科目余額表雖然平了,但是收入和管理費(fèi)用錄錯(cuò)了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬和申報(bào)表里的數(shù)不一致,我的賬應(yīng)該怎么調(diào)整一下呢?
老師你好,24年3月份收到的一張普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒太注意看以為是客戶金額多開了,我當(dāng)時(shí)入賬只做了部分金額,現(xiàn)在在查賬剛好查到這個(gè)供應(yīng)商家的賬了,發(fā)票當(dāng)時(shí)開具的金額是對(duì)的,是我這邊科目當(dāng)時(shí)入錯(cuò)賬了,現(xiàn)在需要怎么做調(diào)整呢
.A公司7月份交增值稅1000元,實(shí)交1200元,應(yīng)交消費(fèi)稅2000元,實(shí)交1800元,計(jì)算城建稅(5%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。分錄怎么做
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒有建應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺(tái)帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
可是應(yīng)交稅費(fèi)下面還有二級(jí)三級(jí)科目啊!貸應(yīng)交稅費(fèi)跟那個(gè)呢
好看,你的明細(xì)科目當(dāng)時(shí)錄入的時(shí)候是怎么錄入的?
不是說期初有問題嗎?所有的期初有問題的二級(jí)科目,三級(jí)科目你都寫上。
好吧!我試試
不用客氣,節(jié)日快樂。
老師不對(duì)?。“凑漳阏f的調(diào)整那調(diào)整的今年的數(shù)據(jù)了,期初還是沒變動(dòng)啊
期初肯定不變化 余額有變化了 余額是0
但這樣的話當(dāng)年的進(jìn)項(xiàng)金額,銷項(xiàng)金額跟今年的報(bào)表就不一樣了??!數(shù)據(jù)就出現(xiàn)差了啊
你的意思 期初沒有錯(cuò)誤?
期初設(shè)置的時(shí)候有問題。
那個(gè)科目有問題 具體的哪里有問題 能看出來嗎 你能查出來 根據(jù)你查到的我給你調(diào)整 你只需要說具體的就可以 你的賬我們看不到 沒發(fā)給你看
您看一下這個(gè)是期初設(shè)置數(shù)據(jù),就因?yàn)檫@個(gè)問題,每個(gè)月的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)總科目余額數(shù)都是錯(cuò)的,所以想看看怎么調(diào)整可以變成0
看不出對(duì)錯(cuò) 你發(fā)生的些業(yè)務(wù)我們并不知道
看的出啊,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)相減不等于轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額,然后差額加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,就剛好是哪個(gè)總科目的變成了負(fù)數(shù)
你好,你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額合計(jì)是多少?我們判斷不出來的
正確的是,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,減去減免稅款,等于轉(zhuǎn)出未交增值稅。
我知道啊!截圖不是也發(fā)給您了。你能在看看嗎
期初數(shù)據(jù)是哪里來的 你現(xiàn)在借銷項(xiàng)3702049.66 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅958207.61 進(jìn)項(xiàng)2743872.05 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1860.32 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅31537 現(xiàn)在只有轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額16333.32 然后你找你的增值稅申報(bào)表有沒有欠稅的 如果能看出來我就告訴你了 看這里看不出來 你申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)100 你賬上80 這種怎么查