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支付工資的時(shí)候“其他應(yīng)收款-社保公積金”是上月繳納的金額嗎?

2021-10-06 00:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-06 00:44

這個(gè)看你們自己 當(dāng)月扣除當(dāng)月的 還是當(dāng)月的次月扣除

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快賬用戶3592 追問 2021-10-06 01:22

社保公積金是當(dāng)月交當(dāng)月工資是當(dāng)月的下月發(fā),

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齊紅老師 解答 2021-10-06 07:41

那就是本月的社保 下個(gè)月發(fā)工資扣

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快賬用戶3592 追問 2021-10-06 15:04

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-06 15:07

不用客氣,節(jié)日快樂。

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這個(gè)看你們自己 當(dāng)月扣除當(dāng)月的 還是當(dāng)月的次月扣除
2021-10-06
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖,然后重新做
2020-09-29
你好,計(jì)提社保公積金的不對 借管理費(fèi)用社保公積金, 貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金。
2024-08-13
按下面截圖做這個(gè),其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款是只需要使用一個(gè)就可以
2020-11-11
你好,負(fù)數(shù)是少計(jì)提了,你應(yīng)該做一筆分錄:借:其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)這個(gè)是對的
2023-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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