你好 更正申報(bào) 修改第二季度 你看下能修改這個(gè)不
問個(gè)問題。季報(bào)利潤(rùn)表上的本年累計(jì)和我的利潤(rùn)表上的金額不一致,應(yīng)該是之前該報(bào)三個(gè)月的本月數(shù),填成了一個(gè)月的本月數(shù),所以就有差異了?,F(xiàn)在能不能在這季度報(bào)的時(shí)候把上月沒報(bào)的金額加上?讓本年累計(jì)一致
老師,我想咨詢下,我報(bào)九月份季報(bào),發(fā)現(xiàn)六月份季度報(bào)稅時(shí),把利潤(rùn)表的本月累計(jì)數(shù)填成了本年累計(jì)數(shù),怎么能再給改回來呢,我該怎么操作,現(xiàn)在利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)都對(duì)不上了。
老師!我在報(bào)公司第二季度報(bào)表時(shí)!利潤(rùn)表怎么填!是填本月數(shù)還是填本年累累計(jì)數(shù)!我看系統(tǒng)里本年累計(jì)數(shù)已經(jīng)自己帶出來了
我想知道紅框里的數(shù)據(jù)正確的做法是填本年累計(jì)的數(shù)嗎?假如我現(xiàn)在季報(bào)7-9月份的,填的數(shù)是利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)(1-9月份)?還是7-9月份的累計(jì)數(shù)? 這個(gè)表不是我申報(bào)的,是我上一任會(huì)計(jì)報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)她填的數(shù)是季度的累計(jì)數(shù),也就是7-9月份的累計(jì)數(shù),這個(gè)做法是對(duì)的嗎?
老師,我想請(qǐng)問一下,我這個(gè)季度發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候,本期數(shù)填的是本月數(shù),而不是三個(gè)月的累計(jì)數(shù),這樣有影響嗎(我第一季度和第三季度報(bào)的都是三個(gè)月的累計(jì)數(shù))
老師,招待客人住宿費(fèi)開了專票子能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,就是24.12,有個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)槿藛T沒到場(chǎng)罰款1000,當(dāng)時(shí)做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對(duì)吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個(gè)調(diào)增之后,凈利潤(rùn)給第四季度凈利潤(rùn)不就不一樣了么,這個(gè)沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),讓填項(xiàng)目編號(hào),項(xiàng)目編號(hào)跟該項(xiàng)目的土增稅編號(hào)一樣嗎?
讓你問老師,庫(kù)存有原材料,這月開進(jìn)來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對(duì)比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購(gòu)買公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購(gòu)買了社保,公司是否還可以購(gòu)買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時(shí)候第一行第一列工資薪金支出和個(gè)稅里面一樣還是最后的合計(jì)金額和個(gè)稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個(gè)稅。然后開回來的個(gè)人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費(fèi)?
老師我現(xiàn)在還能更正上季度的申報(bào)嗎
可以的,只要能修改的都可以
老師,我在哪里找更正申報(bào)呢,過了第二季度的報(bào)稅期是不是更改不了了呢
稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面你找一下。
你好過了申報(bào)期,不在申報(bào)期內(nèi)也可以修改,可以更正的。
老師,我就看到作廢,沒有更正呢,點(diǎn)開財(cái)務(wù)報(bào)表就是查詢
作廢就可以的 也可以的
老師我找到,點(diǎn)更正申報(bào),提示這個(gè),是不是更正不了了
你好 是的 得去稅務(wù)局修改
老師我去稅務(wù)局修改沒什么影響吧
沒有影響的,紙質(zhì)的申報(bào)表、公章帶著這些去就可以。
好的老師謝謝您
不用客氣 節(jié)日快樂
謝謝老師,祝您節(jié)日快樂
節(jié)日快樂,非常感謝。