您好 可以發(fā)票跟匯款回單一起這樣寫分錄
老師,假如我這個(gè)月1號(hào)付的款,東西過幾天也收到了,然后30號(hào)發(fā)票來了,我是不是就直接30錄憑證,借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng),待銀行存款
老師,就是我們公司,上個(gè)月,先預(yù)付貨款,然后到貨入庫,但是入庫金額少了(有破損金額),發(fā)票金額還是付款金額,就是我先做了借:預(yù)付賬款1000貸銀行存款1000,到貨入庫發(fā)票也到了,做了借:庫存商品885,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)115 貸:預(yù)付賬款1000,就是因?yàn)橛衅茡p100,供應(yīng)商又開了沖紅發(fā)票100,我這樣做,借:庫存商品-88.5 應(yīng)交稅費(fèi)-11.5貸:預(yù)付賬款-100,嗎,還是怎么做
老師,一般納稅人,本月有進(jìn)項(xiàng),沒銷項(xiàng)。收到發(fā)票做分錄,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款下個(gè)月勾選抵扣后的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額老師,我這樣做對不對?
老師您好!我4月份暫估的商品當(dāng)月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個(gè)分錄也要紅沖嗎?我做的 借:庫存商品-973.44 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款-973.44 然后做了一筆 借:庫存商品973.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額126.55 貸:銀行存款1100
老師,就是我們是銷售酒公司,酒我們得了,錢也付了,就是一直沒得發(fā)票,后期補(bǔ)票,但是如果我入預(yù)付賬款,貸銀行存款,就沒庫存商品,我可以根據(jù)銷售單入庫,借庫存商品,貸,銀行存款,銷售后,借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,再借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,就相當(dāng)于用銷售單入庫,后期補(bǔ)發(fā)票開了后放在對應(yīng)月份付出款憑證后面行嗎
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個(gè)人所得稅,請問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表每個(gè)月都是勾稽關(guān)系不平的,請問我現(xiàn)在從七月份開始,怎樣調(diào)整,才能讓以后的報(bào)表勾稽關(guān)系做平?
社保個(gè)稅不在一個(gè)公司有影響嗎?
出口外貿(mào),我這個(gè)月才開回來進(jìn)項(xiàng),沒有開銷項(xiàng),9月做無票收入申報(bào),9月在開發(fā)票可以么
新注冊的混凝土商貿(mào)公司沒有預(yù)拌混凝土承包資質(zhì),可以采購原材料委托有資質(zhì)的攪拌站委托加工混凝土,并銷售嗎,賬務(wù)處理
老師,這個(gè)題怎么沒有算折舊抵稅
老師,CNF的出口普通發(fā)票怎么開呢有模板可以看嗎
老師,扣公司每位員工50塊錢以內(nèi)作為愛心資金是不是替公司省錢?,按等級扣,比如普工5塊錢,職員10塊錢,經(jīng)理級別50塊錢
快遞員導(dǎo)致沒有及時(shí)答復(fù),怎么合同還能生效
就是不用付款時(shí)錄一下,然后發(fā)票來又錄一下,就等發(fā)票來錄可以吧?假如跨月了呢?
跨月的話 應(yīng)該分開寫分錄 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸 預(yù)付賬款
發(fā)票跨月,收到的貨是同一個(gè)月
付款后 收到貨物 次月收到發(fā)票?