?你好 借銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280一般納稅人可以抵扣,小規(guī)模不得抵扣,是嗎?只做購(gòu)買(mǎi)分錄,不做減免分錄嗎?增值稅申報(bào)表也不填減免嗎?
老師好,稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)不管是小規(guī)模還是一般納稅人都可以全額抵稅嗎,抵稅時(shí)的分錄怎么做呢?謝謝!
你好,老師,小規(guī)模納稅人收到進(jìn)項(xiàng)票可以計(jì)入成本及費(fèi)用,來(lái)抵扣企業(yè)所得稅,那么在收到進(jìn)項(xiàng)票,做賬時(shí),怎么做分錄呢
老師,您好!小規(guī)模納稅人收到員工報(bào)動(dòng)車(chē)費(fèi)發(fā)票,稅費(fèi)可以抵減,還沒(méi)有抵的時(shí)候如何做分錄
老師您好,我公司去年購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)一直為抵減,當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模,想著維護(hù)費(fèi)只能抵減一般納稅人就沒(méi)抵減,今年還可以抵減嗎?今年2月份公司變更成一般納稅人了,
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話(huà)費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
不是待抵扣嗎
不是 這個(gè)是認(rèn)證了 當(dāng)月不允許抵扣 需要比對(duì)才可以
意思是動(dòng)車(chē)費(fèi)發(fā)票是已經(jīng)認(rèn)證了,當(dāng)月我是不抵扣的,留抵的,也是放在待認(rèn)證?
已經(jīng)認(rèn)證的為何是放待認(rèn)證呢?那么在增值稅申報(bào)表上是不體現(xiàn)的吧?因?yàn)楫?dāng)月我沒(méi)有抵扣
進(jìn)項(xiàng) 認(rèn)證了就是進(jìn)項(xiàng)的同學(xué)
動(dòng)車(chē)票是不需要認(rèn)證的啊
動(dòng)車(chē)費(fèi)發(fā)票是已經(jīng)認(rèn)證了 你這個(gè)是啥 不是認(rèn)證了 旅客服務(wù)普票不認(rèn)證
是的啊,旅客服務(wù)普票是不需要認(rèn)證的,那么放在待認(rèn)證科目是不合適的吧?放進(jìn)項(xiàng)稅額也不合適吧?因?yàn)楫?dāng)月我是還沒(méi)有稅費(fèi)產(chǎn)生,不需要抵扣,
待認(rèn)證可以的 沒(méi)有認(rèn)證的 現(xiàn)在不抵扣就是待認(rèn)證 待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人填寫(xiě) 當(dāng)月認(rèn)證 當(dāng)月不允許抵扣的 你自己判斷下吧 可以嗎