你好不繳稅不填寫 需要繳稅才填寫

小規(guī)模企業(yè),疫情期間開票稅率1%,那么填報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)叫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的要選擇那個(gè):對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模納稅人申報(bào) 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時(shí)那欄應(yīng)納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報(bào)表
老師好,小規(guī)模企業(yè)開的征收率1%在填報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,要不要在減免稅明細(xì)表附表里填減按1%那個(gè)政策了?謝謝
老師好!小規(guī)模按征收率1%開的票,報(bào)稅時(shí)本期免稅額是3%的金額,需不需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表?
老師,小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收,開專票1個(gè)點(diǎn),在申報(bào)時(shí)填寫了減免稅申報(bào)明細(xì)表,請(qǐng)問(wèn)減免的這2個(gè)點(diǎn)的稅金,需要做賬嗎?應(yīng)該怎么做?
計(jì)算工資時(shí),因?yàn)闆](méi)有交社保給個(gè)人的社保補(bǔ)貼怎么體現(xiàn)
我們是高新技術(shù)企業(yè),生產(chǎn)研發(fā)一體,其中部分軟件開發(fā)請(qǐng)的外部人員完成,收到的軟件服務(wù)開發(fā)發(fā)票,計(jì)入哪個(gè)科目好些呢?
個(gè)體工商戶開票出去開的工程服務(wù),工人工是微信發(fā)放的,還能開些什么成本票回來(lái)那?
我們客戶是法國(guó)的,貨要給韓國(guó),現(xiàn)在好像是他們已經(jīng)下了快遞單,那這樣模式的話我們是不是就不能申請(qǐng)退稅了?
我是人力資源公司,最近接了創(chuàng)業(yè)沙龍項(xiàng)目,應(yīng)該開什么票據(jù)項(xiàng)目?
老師,您好!參加26年稅務(wù)師考試,5科分2年考,25年學(xué)了稅一?,F(xiàn)在可以先學(xué)哪些學(xué)科?
老師,您好!我公司采購(gòu)備品備件,金額2萬(wàn)元,我公司要付款,供應(yīng)商說(shuō)銀行賬戶現(xiàn)在不能收款,讓我把款從公司借出來(lái)轉(zhuǎn)給供應(yīng)商的老板個(gè)人,發(fā)票公對(duì)公正常開,請(qǐng)問(wèn)老師,可以這樣嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn),根據(jù)合同給做了固定資產(chǎn)驗(yàn)收單,需要安排人員簽字蓋章,還有需要填一下驗(yàn)收時(shí)間。然后會(huì)計(jì)根據(jù)此驗(yàn)收單轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算。這幾臺(tái)設(shè)備的購(gòu)入時(shí)間都是2017年和2018年,并且沒(méi)有發(fā)票?,F(xiàn)在讓我們?nèi)胭~,這樣怎么折舊,可以稅前扣除嗎?
老師,進(jìn)口貨物都需要交關(guān)稅嗎?有什么政策嗎
①具有良好的商業(yè)信譽(yù):提供承諾書或聲明函加蓋公章; ②具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度:提供承諾書或聲明函加蓋公章,老師可以給我一具這種嗎

