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吸收合并時,有關稅的分錄應該怎么做?也就是第三題,后面這個圖

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吸收合并時,有關稅的分錄應該怎么做?也就是第三題,后面這個圖
2021-10-03 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-03 12:27

這個吸收合并的話,相當于是那個資產(chǎn)負債勞動力一并轉(zhuǎn)讓,所以說是可以享受免增值稅的。 完了之后關于這個所得稅的話,后面按照正常的計提流程處理。

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齊紅老師 解答 2021-10-03 12:28

吸收合并之后,就按照兩個公司,個別報表的數(shù)據(jù)直接相加就可以了。

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快賬用戶2407 追問 2021-10-03 12:29

報表上有個應交稅費,分錄怎么做的,我想知道哪里來的

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齊紅老師 解答 2021-10-03 12:33

報表上面的應交稅費是你之前,個別報表沒有交納的,應交稅費合理合并,這里產(chǎn)生了那個25%的企業(yè)所得稅。

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快賬用戶2407 追問 2021-10-03 12:34

之前的個別報表沒有應交稅費,老師

之前的個別報表沒有應交稅費,老師
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快賬用戶2407 追問 2021-10-03 12:34

之前的個別報表是這樣的,吸收合并后,報表多了一個應交稅費項目

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齊紅老師 解答 2021-10-03 12:37

你這里固定資產(chǎn)700-500 200×25%計算的企業(yè)所得稅

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快賬用戶2407 追問 2021-10-03 12:40

老師 合并后的分錄是這樣吧,但是報表有個應交稅費也應該寫進去吧

老師 合并后的分錄是這樣吧,但是報表有個應交稅費也應該寫進去吧
老師 合并后的分錄是這樣吧,但是報表有個應交稅費也應該寫進去吧
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齊紅老師 解答 2021-10-03 12:42

借,所得稅費用50 貸,應交所得稅50

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齊紅老師 解答 2021-10-03 12:42

嗯,前面的賬務處理沒問題,但是你在那個合并的時候,個別報表還有這個分類,你要把它寫進去。

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快賬用戶2407 追問 2021-10-03 12:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-03 12:46

不客氣,祝你學習愉快。

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快賬用戶2407 追問 2021-10-03 17:27

老師,就是為了拿700-500?公允價值減去賬面價值什么意思呢

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快賬用戶2407 追問 2021-10-03 17:44

而且,有了應交稅費之后報表里面的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益了,是我哪里做錯了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-03 17:51

是相等的,你就是用你公允價值減去賬面價值來算利潤,用這個利潤來乘以所得稅稅率。應交稅費有余額,完了之后這個所得稅費用會減少,你未分配利潤的余額還是平。

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快賬用戶2407 追問 2021-10-03 17:55

這個表格里面的資產(chǎn)不等于負責加所有者權益了,我知道分錄那些沒問題,但是就不等了,負債所有者權益比資產(chǎn)多了50

這個表格里面的資產(chǎn)不等于負責加所有者權益了,我知道分錄那些沒問題,但是就不等了,負債所有者權益比資產(chǎn)多了50
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齊紅老師 解答 2021-10-03 19:36

未分配利潤你要減去50啊,因為你有了所得稅費用,你的未分配利潤肯定會減少。

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快賬用戶2407 追問 2021-10-04 10:53

原來如此

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這個吸收合并的話,相當于是那個資產(chǎn)負債勞動力一并轉(zhuǎn)讓,所以說是可以享受免增值稅的。 完了之后關于這個所得稅的話,后面按照正常的計提流程處理。
2021-10-03
你這里代銷清單8000萬,那么按8000確認收入。
2020-03-09
1,交易性金融資產(chǎn)的公允價值變動影響利潤,形成遞延所得稅和所得稅費用 2,其他權益工具的公允價值形成其他綜合收益,不影響利潤,形成遞延所得稅影響企業(yè)綜合收益
2021-02-17
首先啊,同一控制下企業(yè)合并,你會計當場直接按照賬面價值合并就行了,但是在房產(chǎn)稅這一塊,在稅法口徑按照公允價值去進行重新計算。
2022-03-31
同學你好 利息有發(fā)票嗎
2023-04-18
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