你好,根據(jù)你的描述,今年確認(rèn)收入和成本,就沒(méi)有延遲確認(rèn)收入的情況了
老師,2020年11月份新成立的小規(guī)模物業(yè)公司,11月份預(yù)收了2021年的物業(yè)管理費(fèi),實(shí)際合同從2021年開(kāi)始執(zhí)行。所以2020年也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。這個(gè)月季度報(bào)稅是只做了預(yù)收,不確認(rèn)收入,今年開(kāi)發(fā)票了,第一季度報(bào)稅了確認(rèn)收入可以嗎?還是去年預(yù)收的在12月底也要確認(rèn)收入報(bào)稅
年前四季度的收入今年一季度才開(kāi)發(fā)票,今年一季度確認(rèn)收入,去年四季度的成本也今年確認(rèn)收入確認(rèn)可以嗎?
你好,去年四季度的收入,今年一季度才開(kāi)發(fā)票,可以今年一季度確認(rèn)收入嗎?那去年四季度發(fā)生的成本也在今年一季度確認(rèn)收入后確認(rèn)可以嗎
今年起初應(yīng)收賬款175000,收現(xiàn)率首期60%二期40%三期20%,其中去年四季度應(yīng)收賬款75000去年三季度應(yīng)收賬款100000,今年一季度銷售收入500000,二季度銷售收入625000,三季度銷售收入75000,四季度銷售收入625000,求今年各季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入
去年四季度收入是預(yù)估的,今年才知道四季度的實(shí)際收入,請(qǐng)問(wèn)做賬我怎么調(diào)整呢?直接沖去年的賬嗎?需要調(diào)整以前年度損益嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
我們是保潔公司,收入合同上都是明確了去年的收入,但要今年一季度才開(kāi)票才收錢,而對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票去年已經(jīng)開(kāi)回來(lái)了,我今年確認(rèn)收入,成本發(fā)票也做在今年確認(rèn)收入后確認(rèn)可以吧
你好 你們有沒(méi)有審計(jì)或者稅務(wù)局檢查的情況,如果有,建議你不要這樣處理的
可是收入做在了去年,但發(fā)票又是今年開(kāi)出去的,增值稅如何處理呢,到時(shí)申報(bào)的增值稅報(bào)表上的收入后企業(yè)所得稅上的收入就不一致了大
你好,你看一下我的回答,不建議你這樣處理的
可能會(huì)有檢查,那應(yīng)該怎樣操作呢?
你好,建議你重新做到上一年賬里面,然后更正申報(bào)的
今年開(kāi)票了增值稅申報(bào)表又有開(kāi)票數(shù)據(jù),收入就申報(bào)重復(fù)了大
你好,感覺(jué)你的賬務(wù)處理好亂啊
還沒(méi)有做,不知道怎么操作,所以咨詢你。當(dāng)期開(kāi)票數(shù)據(jù)增值稅報(bào)表上肯定有,這個(gè)稅務(wù)局金山系統(tǒng)要比對(duì)的,開(kāi)這個(gè)收入實(shí)際是去年的收入,如果去年我申報(bào)了無(wú)票收入,今年開(kāi)票又強(qiáng)制申報(bào)不是重復(fù)了嗎
你這個(gè)不能這樣操作的,因?yàn)槟阆牒贤?,賬務(wù)處理,申報(bào)表都保持一致。然后收入延遲確認(rèn),這個(gè)是不可能的
那該這樣操作
你好,你看一下我之前的回答
你之前回答了做到去年,申報(bào)在去年。那我問(wèn)你今年開(kāi)票了增值稅報(bào)表上有開(kāi)票收入,而這個(gè)收入是去年已經(jīng)申報(bào)過(guò)的無(wú)票收入,會(huì)重復(fù)多申報(bào)了收人怎么辦?
你看一下我之前的回答, 你好,根據(jù)你的描述,今年確認(rèn)收入和成本,就沒(méi)有延遲確認(rèn)收入的情況了
好的,謝謝
不客氣,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦