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老師管理費用稅盤維護費560這月抵扣。我做了借:管理費用借方負數(shù)560借應交稅費~應交增值稅~減免稅。我還需要把這個減免560結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

2021-10-02 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-02 10:58

不需要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,原因是,你在做應交稅費~應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄的時候,已經(jīng)是應交稅費~應交增值稅這個明細科目扣除減免稅后結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶2918 追問 2021-10-02 11:05

你好老師我看了下賬面應交稅費-應交增值稅賬面金額是借方130其實沒有這130了這情況的話我怎么調(diào)整一下呢做個什么分錄

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齊紅老師 解答 2021-10-02 11:07

這個你要查原因,是什么原因造成借方還有130?

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快賬用戶2918 追問 2021-10-02 11:10

不好查了 前期的帳我沒有 我能直接做一筆調(diào)整過來嗎直接做個借管理費用130貸行不

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齊紅老師 解答 2021-10-02 11:13

那就干脆什么多不做,沒查明原因,你調(diào)整也是錯的

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不需要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,原因是,你在做應交稅費~應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄的時候,已經(jīng)是應交稅費~應交增值稅這個明細科目扣除減免稅后結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-10-02
是的,就是這樣處理的哈
2022-03-04
您好!應交稅費-應交增值稅-減免稅額月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的,因為這樣才知道你未交增值稅是多少哦
2021-03-04
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅減免稅款
2023-05-12
你好這個做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款,
2021-06-01
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