不需要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,原因是,你在做應交稅費~應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄的時候,已經(jīng)是應交稅費~應交增值稅這個明細科目扣除減免稅后結(jié)轉(zhuǎn)的
老師這個月抵扣稅盤和服務費,已做了分錄,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額,借:管理費用-負數(shù),那么月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?為什么?
老師管理費用稅盤維護費560這月抵扣。我做了借:管理費用借方負數(shù)560借應交稅費~應交增值稅~減免稅。我還需要把這個減免560結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 抵減航天信息發(fā)票,這里的管理費用為什么是負數(shù)
老師,技術(shù)維護費280,抵減增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅費)280元借:管理費用—辦公費-280,那月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅(減免稅費),月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
老師您好,稅控盤技術(shù)維護費全額抵減增值稅,下面這個分錄對嗎 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)
預交增值稅稅當月開票就在當月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進固定資產(chǎn)未投入使用,計提折舊是從哪個月算起
老師,申報個稅了,工資沒發(fā)怎么做會計憑證,然后第二個月發(fā)放又怎么做憑證呢
請問下,公司買的帳篷,預付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級實物中級模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會計處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應該怎么處理?
老師,有一個小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
你好老師我看了下賬面應交稅費-應交增值稅賬面金額是借方130其實沒有這130了這情況的話我怎么調(diào)整一下呢做個什么分錄
這個你要查原因,是什么原因造成借方還有130?
不好查了 前期的帳我沒有 我能直接做一筆調(diào)整過來嗎直接做個借管理費用130貸行不
那就干脆什么多不做,沒查明原因,你調(diào)整也是錯的