你好,你們是現(xiàn)代服務(wù)的,不是生活服務(wù)的。不能加計遞減的
51.某汽車租賃公司(屬于營改增一般納稅人), 2019 年6月取得汽車經(jīng)營租賃含稅收入為700萬元,購進用于租賃的汽車8輛,取得機動車銷售統(tǒng)- -發(fā)票上的價稅合計100萬元;購進用于辦公的汽車2輛,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 上的價稅合計46萬元;上期結(jié)轉(zhuǎn)加計抵減額余額為5萬元。該公司6月應(yīng)納增值稅(??????? )萬元。 A. 57.05??????????????????? B.76.41 C.63. 73??????????????????? D. 84.6 為什么這道題可以享受加計抵減呢,不明白
2019年6月取得汽車經(jīng)營租賃是屬于加計抵減政策嗎
我們是商業(yè)運營管理公司的,我們2019年10.25成立,但直到2021年6月才取得收入,2021年的收入符合加計扣除政策,我想問2021年度我們能享受加計扣除政策嗎?
某汽車租賃公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅加計抵減政策,2021年6月取得汽車經(jīng)營租賃含稅收入為700萬元,從一般納稅人處購進用于租賃的汽車8輛,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的價稅合計100萬元,及購進用于辦公的汽車2輛,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的價稅合計46萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)加計抵減額余額為5萬元,該公司6月應(yīng)納增值稅(?。┤f元。 A. 57.05 B. 76.41 C. 63.73 D. 84.60
老師,我是汽車服務(wù)公司,經(jīng)營范圍有機動車助理和維護,清洗服務(wù),小微型客車租賃服務(wù),代駕服務(wù),緊急救援服務(wù)等。我是屬于現(xiàn)代服務(wù)里的生活服務(wù)嗎?可以享受進項加計抵減嗎?加計抵減是5%還是10%呢?
專項附加扣除有2子女,一個子女2000還是2個子一共2000
老師,帶人的裝載機租賃,怎么開票
老師,2024年8月一個客戶匯入一筆款,當時我問老板需要開票嗎,老板說不開,所以我做的無票收入; 現(xiàn)在2025年6月老板說需要開這張發(fā)票 還可以開嗎?怎么做賬呢?
請問老師小企業(yè)會計準則收到穩(wěn)崗位補貼怎么做賬,收到的這個還需要給員工做啥福利嗎
請問出差的餐費補助沒有發(fā)票需要交個稅嗎?
老師 就是圖片上的已收款是5月底收款 我這么做的分錄 收款和做銷售經(jīng)過了合同負債 6月收款可不可以直接借銀行存款 待主營業(yè)務(wù)收入 不經(jīng)過合同負債會不會有影響
本月已繳社保,但現(xiàn)在領(lǐng)導讓增加一人購買社保,請問這種增員的,可以在電子稅務(wù)局直接增員嗎?
老師,甲公司從張村合作社購小麥50萬元,張村合作社自產(chǎn)自銷小麥只能開免稅發(fā)票,那么甲公司怎么抵扣進項稅額呢?
請問老師,出差的餐補沒有發(fā)票,直接計入差旅費嗎?還是需要計入工資交個稅?
老師好,現(xiàn)在就是我們一個項目是專業(yè)分包,分了很多小項分出去給的別人做的,鋼筋班組、木工班組、外墻班組、內(nèi)墻班組,泥工班組全是分出去給外面的施工隊做的,總包要求代付工資,然后我老板讓我把這些人員全部報成了工資支付出去,掛靠的公司全額申報個稅,人員流動性也很大,有的離職了,全部也沒有拿完,可能下個月還在報這個人的工資,掛靠公司有可能說不準到時候會找我們要那些費用
老師那經(jīng)營租賃是屬于現(xiàn)代服務(wù)對吧
是的,屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的