南:借:庫存商品1200000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1560000 長期投資800000+1600=801600 壞賬準(zhǔn)備36000 投資收益(倒擠) 貸:銀行存款1600 應(yīng)收賬款226000
南方公司、青江公司均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率均為13%。2×21年6月16日南方公司銷售一批商品給青江股份公司,價稅合計2 260 000元(增值稅稅率13%)。雙方協(xié)議,青江公司以一批甲產(chǎn)品(成本1 000 000元,市價1 200 000元)抵償債務(wù)的一部分,剩余的轉(zhuǎn)為南方公司對青江公司的投資,用于抵債的普通股為200 000股(面值1元),股票每股市價為4元,印花稅稅率為2‰。另外,南方公司對該項(xiàng)應(yīng)收賬款計提36 000元的壞賬準(zhǔn)備,重組日債權(quán)公允價值為2 150 000萬。青江公司也對甲產(chǎn)品計提減值準(zhǔn)備10 000元。 要求:分別作出青江公司與南方公司的會計處理。
南方公司、青江公司均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率均為13%。2×21年6月16日南方公司銷售一批商品給青江股份公司,價稅合計2 260 000元(增值稅稅率13%)。雙方協(xié)議,青江公司以一批甲產(chǎn)品(成本1 000 000元,市價1 200 000元)抵償債務(wù)的一部分,剩余的轉(zhuǎn)為南方公司對青江公司的投資,用于抵債的普通股為200 000股(面值1元),股票每股市價為4元,印花稅稅率為2‰。另外,南方公司對該項(xiàng)應(yīng)收賬款計提36 000元的壞賬準(zhǔn)備,重組日債權(quán)公允價值為2 150 000萬。青江公司也對甲產(chǎn)品計提減值準(zhǔn)備10 000元。 要求:分別作出青江公司與南方公司的會計處理。
2019年7月10日,甲公司從乙公司購買一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26 000元。甲公司因財務(wù)困難而無力付款, 2020年2月1日,與乙公司協(xié)商達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容如下: (1)甲公司還款50000元。 (2)其余債務(wù)以一批原材料清償。該批材料實(shí)際成本為100 000元,計稅價格為120 000元,適用的增值稅稅率為13%,甲公司對該批材料計提的跌價準(zhǔn)備為2 000元。乙公司對該項(xiàng)應(yīng)收賬款已經(jīng)計提了10%的壞賬準(zhǔn)備。 要求:分別編制甲、乙公司在債務(wù)重組日的會計分錄。
2019年7月10日,甲公司從乙公司購買一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26 000元。甲公司因財務(wù)困難而無力付款, 2020年2月1日,與乙公司協(xié)商達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容如下: (1)甲公司還款50000元。 (2)其余債務(wù)以一批原材料清償。該批材料實(shí)際成本為100 000元,計稅價格為120 000元,適用的增值稅稅率為13%,甲公司對該批材料計提的跌價準(zhǔn)備為2 000元。乙公司對該項(xiàng)應(yīng)收賬款已經(jīng)計提了10%的壞賬準(zhǔn)備。 要求:分別編制甲、乙公司在債務(wù)重組日的會計分錄。
2×19年7月10日,甲公司從乙公司購買一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200?000元,增值稅稅額為26?000元。甲公司因財務(wù)困難而無力付款,2×20年2月1日,與乙公司協(xié)商達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議。 協(xié)議內(nèi)容如下: (1)甲公司還款50?000元。 (2)其余債務(wù)以一批原材料清償。該批材料實(shí)際成本為100?000元,計稅價格為120?000元,適用的增值稅稅率為13%,甲公司對該批材料計提的跌價準(zhǔn)備為2?000元。 乙公司對該項(xiàng)應(yīng)收賬款已經(jīng)計提了10%的壞賬準(zhǔn)備。 要求:分別編制甲、乙公司在債務(wù)重組日的會計分錄。
請問老師,甲協(xié)會下面有很多有甲協(xié)會管理的公司,大于20家,甲公司會把下面公司的錢全部收上來,去銀行存款,比如大額存單1個億以甲公司的名義存入銀行,比如3年 利率比較高3.5%,3年后甲收到利息后,根據(jù)各個公司存款的金額,再返還給各個公司的利息,請問老師,甲公司收到的大額存單利息收入放到其他收入,需要繳納增值稅么?另外分給各個子公司放到其他費(fèi)用,需要各個公司開發(fā)票給甲協(xié)會么?
請問什么叫登記為一般納稅人的個體工商戶,個體工商戶也可以是一般納稅人嗎?
老師我想問一下關(guān)于安全費(fèi)用提取的事情,現(xiàn)在我在錄入車輛保險這塊,我應(yīng)該怎樣填寫,我公司是?;罚沁@樣一項(xiàng)一項(xiàng)填寫嗎,我有多張這樣的單據(jù)
老師我想問下,我們進(jìn)項(xiàng)票收到的大類是電動機(jī),我開出去選擇的是其他電動機(jī),這樣可以嗎?因?yàn)殡妱訖C(jī)里面有很多小的選項(xiàng)
老師樓房外面用的搭腳手架,就是鋼管架子連鏈接,算什么固定資產(chǎn),幾年折舊
公司只有法人一個人,工資0申報,匯算清繳報不過去填多少合適?還是不用做匯算
公司買了個黃金證物,用完后。去賣了后的錢,需要報增值稅嗎?
老師你好,給銀行支付的年費(fèi),記入財務(wù)費(fèi)用嗎
老師,您好!請教您 長期待攤費(fèi)用的廠房裝修費(fèi),在匯算清繳報表中如何填列呢?我們有政府補(bǔ)助800萬全部沖銷待攤費(fèi)用了,這800萬的沖減是放在累計攤銷額嗎? 謝謝老師!
請問老師,我們公司和別的城市靈活用工平臺簽訂外包服務(wù),當(dāng)?shù)卣畷o我們補(bǔ)貼打給我們賬戶,靈活用工平臺再讓我們公司把這筆錢打到他們賬戶,他們和我們又簽訂了一份合同就是提高服務(wù)費(fèi),也就是我們把這個補(bǔ)貼給他們,他們會給我們開票6個點(diǎn)的增值稅發(fā)票,我們企業(yè)所得稅25%,問題一這樣有沒有風(fēng)險,問題二我們會多繳稅嗎
青:借:應(yīng)付賬款226萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入120萬 應(yīng)繳稅金應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額156,000 實(shí)收資本20萬 資本公積60萬 其他收益(倒擠)。
借:主營業(yè)務(wù)成本(倒擠) 存貨跌價準(zhǔn)備36000。 貨:庫存商品100萬。