同學您好,應交稅費的負債類科目的
老師好!請教:本年巳做上年收入以前損益調(diào)整,匯算清繳交時所交的企業(yè)所得稅是要:借:所得稅 貸:應交稅金 借:應交稅金 貸:銀行存款,還是也要做已前年度損益調(diào)整
老師,匯算清繳計提貸方所得稅(借方是以前年度損益調(diào)整)屬于損益類科目還是負債類
匯算清繳補所得稅,借以前年度損益調(diào)整貸應交稅金~所得稅,這個貸方科目屬于損益類還是負債類
企業(yè)匯算清繳時進行納稅調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-企業(yè)所得稅。補繳時,借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款,那最后以前年度損益調(diào)整最終是轉(zhuǎn)入調(diào)整當月的本年利潤科目嗎?借本年利潤 貸以前年度損益調(diào)整?
請問小規(guī)模匯算清繳補繳所得稅的賬務處理是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費—應交所得稅 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計提所得稅,計提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務費分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對方公司有往來,就是第一筆的時候是收到了款,然后我掛賬是其他應付款,然后也給對方付款了,這樣我這個往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應付款,這個款對方最后還是會給我還的,我的意思是老師像這種情況應該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個科目是不是要一直用,不能換
你好老師個體戶經(jīng)營超市開業(yè)招待費會計分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關。我上個月報了未開票收入。這個月要開票嗎?現(xiàn)在報關單還看不到
老師:工會經(jīng)費支出可以扣工資薪金的百分之二,這個工會經(jīng)費是單位交一部分,員工交一部分,作為工會活動經(jīng)費,這個百分之二十是發(fā)生活動經(jīng)費支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應商那邊定制好之后就放在供應商那邊給我們做機器的,怎么入賬,大約用個一兩年報廢
民非企業(yè)需要在國家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報工商年報嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
是不是借方為損益類科目,貸方就不能再做損益類科目了
沒有這說法的,具體怎么做分錄需要看具體的業(yè)務
那匯算清繳補稅金的分錄,應交稅費~應交所得稅是負債類嗎,那季度預繳的借方是不是損益類,貸方是負債類
您好,是的,借所得稅戴應交稅費——應交所得稅