你好,20/1.03*3% 安這個繳納的
百惠超市為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月取得零售收入20萬元,當(dāng)月購進(jìn)商品共支付買價14萬元。請計算百惠超市當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。
4.百惠超市為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月取得零售收入20萬元,當(dāng)月購進(jìn)商品共支付買價14萬元。請計算百惠超市當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。
4.某百貨商場為增值稅一般納稅人,子2019年11月購進(jìn)?一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120萬元。當(dāng)月將該批貨物銷售給簽約的零售超市(小規(guī)模納稅人),取得含稅銷售收入160萬元零售超市當(dāng)月再將購入的貨物銷售給消費(fèi)者,取得零售收入180萬元。已知:增值稅專用發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證通過,一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人適用的增值稅征收率為3%。則下列表述中正確的有多少元?
[單選題]甲超市為小規(guī)模納稅人。按月申報納稅。2021年11月。甲超市共取得銷售收入121200元;當(dāng)月購進(jìn)貨物。取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為1000元。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,甲超市本月應(yīng)納增值稅為()元。
[單選題]甲超市為小規(guī)模納稅人。按月申報納稅。2021年11月。甲超市共取得銷售收入121200元;當(dāng)月購進(jìn)貨物。取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為1000元。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,甲超市本月應(yīng)納增值稅為()元。
“對境外經(jīng)營財務(wù)報表進(jìn)行折算產(chǎn)生的外幣財務(wù)報表折算差額在合并資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益中單設(shè)項目列設(shè)置”。這句話表述是否正確?
老師,個人欠款給公司,收利息的話,個人是不是交增值稅及附加,個稅,印花稅的?
員工工資表做6820,實際發(fā)8000,分兩筆從賬戶轉(zhuǎn)出,多發(fā)的1180稅務(wù)會怎么定性
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報關(guān)單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報和個稅對不上,可是沒有報過個稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?