可以的,這個(gè)是可以抵扣的
老師你好,請(qǐng)問我們收到的專票,購(gòu)買方的開戶行及賬號(hào)沒填,可以抵扣嗎?
請(qǐng)問老師 個(gè)人付款到我們公戶 可以給對(duì)方開發(fā)票公司抬頭的發(fā)票嗎
請(qǐng)問老師我們收到的專票的抬頭開戶行里有個(gè)? ,請(qǐng)問可以正常抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開具的專票符合45萬免征政策嗎?別人收到我們開具的3%的專票是可以正常抵扣嗎
老師,請(qǐng)問我們收到公司開的3%勞務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?可以正常抵嗎?
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對(duì)方要求開增值稅專票,過戶時(shí)需要開二手車交易發(fā)票,我方給對(duì)方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
這個(gè)? 本來應(yīng)該是“曦”字,字沒打,只打了一個(gè)?號(hào)
稅號(hào)沒錯(cuò)就可以認(rèn)證的